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老师,销售商品,借主营收入100,贷应收100。再做借成本80,货库存80。后来,这笔业务成了送客户,做借销售费用100,贷应收100,对吗

2021-08-26 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-26 15:06

你好 送客服 要是视同销售 假设您100是不含税的增值税收入 借:销售费用80%2B13=93或是83 贷:库存商品80 应交税费-应交增值税-销售100*0.13=13 或是小规模100*0.03=3

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快账用户1405 追问 2021-08-26 15:09

老师,您 的意思是不用过渡应收款帐这个科目了吗,因为一开始不知是送他,客户也没结帐,所以记在了应收上,后来决定送他,不收钱了,应该冲销应收吧

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齐红老师 解答 2021-08-26 15:14

你好 这样需要的 原来你是作为了收入做的账? 要是 就是会计上应该是冲销调整 借:主营业务成本-80 借:销售费用80 借:应收账款 -113 贷:主营业务收入-100 借:销售费用13

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快账用户1405 追问 2021-08-26 15:19

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-08-26 15:25

客气 对您有帮助就好 这个因为涉及收入调整和增值税和所得税收入本身差异 这个赠送最后有和内部审批或是说明之类的 以备税局检查时候说明使用

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快账用户1405 追问 2021-08-26 15:26

哦,明白了,谢谢

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齐红老师 解答 2021-08-26 15:37

客气 祝您工作顺利

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你好 送客服 要是视同销售 假设您100是不含税的增值税收入 借:销售费用80%2B13=93或是83 贷:库存商品80 应交税费-应交增值税-销售100*0.13=13 或是小规模100*0.03=3
2021-08-26
不对 第一个冲收入怎么
2021-08-26
借销售费用贷库存商品100,应交税费13。
2021-05-12
你好,是的,你写的很对的
2021-09-03
你好,对的,分录就是这样
2025-02-10
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