你好,培训机构通过第三方支付平台收到的家长预付的学费 借:银行存款等科目,贷:预收账款
培训公司收学员学费代收代缴给学校,收到收据,支付的款项是476730.45,收据写的款项是476731.45,这个多出来的1元如何入账,之前收到的学费是直接通过公户打钱给学校。分录怎么做,8月收到收据。转钱给学校的分录,我是做了借:其他应付款贷:银行,现在其他应付不平。
我们是教育培训行业的,今年由于疫情,公司关了一家分支培训机构,一部分学员的培训费用退了,另一部分学员转到公司的另外一个培训机构去了。我想请教下,这部分转过来的学员,在做软件账的时候,预收的这些课时款,借方做哪个科目比较合适? 只接收学员,未收到钱
请问培训机构通过第三方支付平台收到的家长预付的学费怎么做分录
我们电商平台通过支付宝预收的款项,付款方是个人分录怎么做,后期出现问题了退回去分录怎么做,每天收到的钱会转去银行账户分录?
老师公司员工培训请的第三方机构花费23800元。付完款后收到专票。这个分录怎么做呢。
小规模消防工程款开票开什么?税率多少?
老师,我们公司前几年企业利润都是亏损,今年4-6月有盈利,我7月季度汇算清缴有盈利系统会自动弥补之前年度的亏损吗
老师,我想问下我们是电子芯片代理公司,然后平时都是开13%的票,那我们可以开1%的市场推广票出去吗?
老师,为什么相当于销售了230000,为什是加起来
老师您好,我有个项目,总金额是296976.00元,就一开始的时候我还没有开票对方就先转进来了2000元,当时也不知道有这个项目,问领导说是工牌费, 我就计入到了营业外收入,后面这个项目真正开票296976.00元,但是收款因为之前转了2000元,所以是294976.00元,但是老师我因为没懂,当时又把营业外收入调整了下,做成了借营业外收入-其他营业外收入,借方是应收账款(红字)这样就导致我的这个科目余额表上的这个项目成了294976.00元,老师我现在想把这个2000元调整到应收账款的这个项目上,麻烦您帮我看下我这个应该怎么调整合适呢
老师,个体户还可以简易注销么?
老师,公司给员工发月饼粽子这些钱都要过应付职工薪酬科目吗
老师,新收入准则,纳税申报表中利润表的本期金额和上期金额怎样填写?
每次收到客户预付款,都计入收入,借银行存款 贷主营业务收入,不开票也不申报未开票收入增值税,结算费用后怎么处理,冲销这比分录合计数,然后借银行存款 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税销项税额吗
老师 我想咨询您一个问题 就是申报小规模纳税人申报表 他弹出这个怎么修改呢
家长预付的学费是先转到第三方支付平台,然后再转到公司账户的。中间涉及一个其他货币资金-第三方支付平台,请问这样怎么做?
你好 借:其他货币资金——第三方平台,贷:预收账款 借:银行存款,贷:其他货币资金——第三方平台
请问之后是按照业务实际发生时间确认收入吧?
你好,是的,是这样的
后续就是借:预收账款 贷:主营业务收入和销项税了吧
你好,是的,是这样的
好的谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢