你好 借:应付职工薪酬等 增值税 贷:银行存款

老师公司员工培训请的第三方机构花费23800元。付完款后收到专票。这个分录怎么做呢。
老师请问一下,我们公司是做体育培训业务的,我们公司在体育协会上注册了一个叫做粗门的APP软件收款,这个软件是专门给要来我们公司参加体育培训的人员收款的作用,但是这个软件每一次报名培训的人,要支付款是都会先扣1元的保险费,和手续费然后才会把钱转到我们公司的账户上,一个客户在粗门APP上支付了1000元,出门代扣了保险费1元,手续费6元,然后第2天公司到账金额是993元(1000-1-6=993元)请问我们公司收到这笔钱时怎么做分录呢?请老师写出分录后面带数字,谢谢!
请问一下,我们公司体育培训的,公司有一个企业微信收款码,有个人支付了培训费1000元,让我们给他开具发票,请问这个是个人直接扫公司企业微信二维码支付的,然后这个钱由第三方财付通公司从1000元扣下2.5的手续费后,直接打给我公司账户上1000-2.5=997.5元吗?请问我们要给客户开1000元发票,该怎么做分录呢?
培训咨询公司请外面培训讲师做培训,讲师要求上完课立马能拿到钱。公司为及时响应(效率高),都是自己先垫付劳务费给讲师。 然后公司与第三方个体工商户签订了咨询框架协议,由个体工商户开票给公司,公司把劳务费加税费合计打给个体工商户,个体工商户再把劳务费打给垫付劳务费的公司员工。整个过程得到劳务费的讲师没有申报个税。请问这种处理方式有什么问题么?
您好老师,我们小规模公司,应该该收取一笔培训费8500元,但是学员扫描支付的时候第三方平台收取了22.95的手续费,我们银行实际到账8477.05元,开票开的8500元,请问怎么做账呢,我这样做的话,银行收款又和确认的收入金额不一样 如果
老师,请解答一下,租赁合同是双方都要交印花税吗?
郭老师,25年销售固定资产,最后清理费用转营业外支出,所得税对不上,差异要调整什么吗,或者所得税汇算有表要填吗
预付账款负数代表什么意思
老师,客户用私账转款到我们公司的公账上,对我们公司有什么影响呢
科目余额表资产项目出现贷方余额,我录入期初数是不是要按负数录入,负债项目出现借方余额是不是录入期初数也按负数
老师,个体经营所得汇算清缴,税负率在什么范围合适?(汽车修理行业)
请问老师,公司经营范围没有销售大米这一项,正在申请经营范围,在没申请成功之前能开票吗
问下建筑行业项目管理不善罚款项目经理怎么做科目
公司人员出差给的补贴费用 没有票怎么做账
老师您好,请问公司已经完成实收资本的实缴工作,接下来需要做些什么?