同学您好,很高兴为您解答问题,请稍等

老师看下这个第三问的问题和答案 这是怎么理解的 老师没讲 麻烦老师给分析一下
这题画红圈的第三问不知道怎么解答,麻烦老师帮忙解答一下,谢谢
老师,中级实物这道题的第三问怎么解答,不太懂,麻烦给讲解一下
老师这道题不是太懂,麻烦老师给我讲解一下,谢谢您
老师您好这道题第三问我不理解麻烦帮我解答一下
老师麻烦咨询一下个体工商户需要申报工资吗,
老师麻烦咨询一下外贸企业出口退税勾选错误怎么处理
老师,增值税申报表有增值税,有城建税,为啥教育费附加是0,地方教育费附加是0
退税申报时,汇率是当月第一日还是当月第一个工作日?
老师好!我公司2024年是小规模纳税人,房租38万元未付。2025年5月1日变为一般纳税人。2025年10月份支付了2024年所欠部分房租10万元并取得了对方单位开具的专票,请问老师,这10万元专票我是否可以抵扣进项税?谢谢老师!
再发一年工资,也不能没销售没进项给股东法人开工资吗?说不过去呀
老师好:地产公司未销售的房屋能出租,能开租赁发票吗?需要交房产税,是不是要转成公司的固定资产计提折旧。
老师,我公司购进核桃,然后粗加工成核桃仁,其中核桃皮和其他边角料如何入账呢,用什么科目呢
小规模纳税人,法人每个月会计提工资,申报个税,但未发放工资,等对公账户有钱时,是否可以一次性转给法人,备注工资
老师,我想咨询一个问题,就是我们5个合伙人投资了2家企业,现在要分开了,债权债务也核算清楚了,其中一家是由之前一个股东接管(A公司),另外一家由其他4个股东接管(B公司),两家公司总的亏损40万,A公司承担20%(8万),B公司承担80%(32万),现在账上是A公司亏损30万,B公司亏损10万,现在B公司需要补22万给A公司,那老师B公司给A公司转的22万需要如何操作?转账时候需要怎样备注,分录需要怎么写?
你这里就是确认递延所得税当期的递延所得税,就是用当期形成的差异乘以未来抵扣期间的税率来确认的。
老师,就是400乘以12.5%啊?答案为什么是200乘以12.5%+200乘以25%呢?
你看一下你那个抵扣的期间。一九年你是抵扣了200。二零年你是抵扣了四百。 那么你第一年形成的四百的差异,就是在一九年底扣了两百二零年底扣200 所以200×25%+200×12.5%
老师,我还是不太明白呢
就是说你第一年是不是形成了四百的差异。这400的差异,他是不是在一九年和二零年,这两年里面去抵消的这个差异。
那么既然在不同的年里面去抵消的,他们的税率不一样,你就分别计算。
不应该是17年抵消,怎么会是19年和20年呢?
你一七年哪里来的抵销啊?一七年根本就没有减少你的差异啊。你看一下你每一年都有差异,那个差异减少是在一九年和二零年才减少。你一七年还在增加差异,怎么会抵消了。
老师,19年也有差异啊?为什么19年可以抵消差异呢?
同学,你一八年的差异有六把,一九年的差异只有四百了,就说明在一九年你是抵扣了二百呀。
老师,那18年的递延所得税资产是多少?怎么算呢?
200×12:5%+400×25% 18年600差异,你看一下呢