你好 ; 是的。 这个 建议你价税合计 入管理费用-福利费 ;然后勾选不抵扣处理 即可
老师,你好!我公司是医疗器械商贸公司,这个月开了一张衣服服装的增值税专用发票,这个我做职工福利费了,也进行了进行税额转出了。就是不知道会计科目怎么处理全套的
老师,给员工购买衣服发给员工,做的福利费,对方开具的专票,进行税应该是不能抵扣的,但是我不知道这个税额入哪个科目啊?麻烦老师指教。
老师好,端午节外购粽子给员工发福利,取得棕子的专用发票,这个是不能抵扣的吧?那做账时不应该做进项税额是吗?
你好,老师,有个增值税进项抵扣的问题 剧组拍摄期(外部合作人员)如:置景、道具类人员,我们公司给这类人员购买“医疗保险、意外伤害保险、家财险、短期健康险”,保险公司给我们开具增值税专用发票,这种情况,增专发票能否抵扣进项税??是不是属于个人消费、福利费,不能抵呢。。
老师,我们公司是做光伏电站安装的(一般纳税人),我们单位给临时工购买的雇主责任险可以进行认证进项税抵扣吗?但是临时工我们不做工资申报个税的,这种情况的可以进项抵扣吗??问题一、这种为临时工购买的雇主责任险能进项抵扣吗?问题二、你刚回复说会计分录是计入福利费,福利费不是不可能抵扣进项吗?但是你又说可以抵扣进项税额,老师,麻烦你看清楚问题,一一问题回答一下?
账上完全不体现这个税额是吧?
你好 ; 账上不体现了