你好,借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费-应交增值税(进项税额转出)

老师,你好,我们公司有做进出口贸易,上个月收到了一张退税专用发票票,这个怎么处理啊?这个要在认证平台上抵扣认证吗?可以抵扣吗?怎么写分录啊?需不需做进账税额转出?退税的金额是不是发票上的进账金额啊??退税金额怎么计算的啊???麻烦老师解答
老师,你好!我公司是医疗器械商贸公司,这个月开了一张衣服服装的增值税专用发票,这个我做职工福利费了,也进行了进行税额转出了。就是不知道会计科目怎么处理全套的
老师我这里一般纳税人工业企业筹建期,现在有个天然气接口安装费两万元收到了9%的燃气工程安装费发票,用于办公楼职工食堂的,我这个做到了长期待摊里面。因为这个楼改造下来有不少支出,我设了一个办公楼装修的明细科目放到这里面可以吗?另外老师,这个专票他的进项税额是不是要做转出?转出的话我只用价款去做账,税款转出就行了还是怎么处理,这样做的话他这个两万元钱不就记少了吗?麻烦老师解答,
老师,我们公司是一般纳税人选择简易征收的,平时开出的专用发票也是3个点的,那如果收入,这个税额的科目应该怎么写的,这个是原来会计用的科目,我觉得用销项税额就是错了,但是又不知道正确的科目怎么写,忘老师指点迷津,然后月末应该简易征收就不用结转了吧,因为本身进项就不可以抵扣,然后我们是回收公司,全部都是个人,根本就没有进项
老师,我们公司是一般纳税人选择简易征收的,平时开出的专用发票也是3个点的,那如果收入,这个税额的科目应该怎么写的,这个是原来会计用的科目,我觉得用销项税额就是错了,但是又不知道正确的科目怎么写,忘老师指点迷津,然后月末应该简易征收就不用结转了吧,因为本身进项就不可以抵扣,然后我们是回收公司,全部都是个人,根本就没有进项
老师好,我想要材料的进销存自动模块,有吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师。期初,对面的会计做的,我还不知道呢,需要再改的时候,我再找您,谢谢你了
老师好,我想问所得税与租赁的这道大题 方老师课件上写的分录对递延所得税影响是-49.5417,然后她在前面讲到当期纳税调增30.2778(这个就是平常我们做所得税汇缴的调法),这两个数是要怎么才联系上呀?
出口退税申报出现这样的警告,但是我反复检查没有录错可以提交申报吗?
宗承包A把工程承接给专业分包B 然后B又分包了C 就是我们公司 然后我们公司没有员工 6又分包给了D 现在A怕工人闹事儿 直接把款打给了D 应该谁申报个税呢?后期款项如何处理呢 这是纯劳务
如果企业启用ERP,财务记账凭证后面需要附出入库单据吗?
老师,建筑公司里的现场经费,安措费,措施费,间接费用这几个科目如何区分,我看了那个长城建筑的实操课,这几个科目老是分不清
总承包A把工程承接给专业分包B 然后B又分包了C 就是我们公司 然后我们公司没有员工 6又分包给了D 现在A怕工人闹事儿 直接把款打给了D 应该谁申报个税呢?后期款项如何处理呢
年终奖是年底一次性计提还是每月计提?
老师我想问一下查账的问题,公司出现财务状况啦
计提的时候不需要做个进项税额吗?我看有的老师说要,有的又不要
需要做个进项税额,我上面写漏了