你好,企业发现前期差错时,应当根据差错的性质及时更正.,涉及损益的,需要以前年度损益调整

什么是编制会计差错的更正分录??要用以前年度损益调整这个科目吗?
老师,差错更正的会计分录用了以前年度损益调整科目,企业所得税需要写递延分录吗?
用了以前年度损益调整科目调以前,算是会计差错更正吗?
为什么差错更正要用以前损益调整科目,而会计政策变更不用这个科目
为什么差错更正要用以前损益调整科目,而会计政策变更不用这个科目
老师,您好,我现在出租住房,年租金45万,我算下交多少税?这个怎么计算,这边房产税是免征的
2022年开的一张发票,对方认证了,现在冲红需要对方把发票退回吗?
老师请问一下,分公司是不是要重新税务登记。要怎么才能关联到总公司。
老师,你好,请问收到员工报销的8万,是别人代支付的,后面又收到社保局的待遇款2万,写两笔我怎么做账才可以平啊
请问老师,法人股东股权转让提交股权转让资料给税务局审核,在电子税务局平台是以企业业务登入还是以自然人业务登入?自然人谢谢!!!
公司办理减资,注册资金500万,减资到100万,2个股东,A股东认缴50万,实缴40万,B股东认缴450万,实缴0,如果等比例减资,B股东认缴10万,实缴10万,多出来30万怎么办?
老师11月没有销项,但是有比进项税额转出要交税,能不能用进项票抵扣金额不交税呢,?
上半年的进项发票已认证,现才发现认证错了,供应商也一直没拿这张发票来请款,请问怎操作?
老师您好,请问一下办公室养的鱼买的鱼食开的专票能认证吗?
老师,物业公司代收水电费,需要报收入吗