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是这样,我们自行研发的项目2018年年底形成无形资产,2019年这个项目又进行了完善和在研发,增加了无形资产的价值,可是2018年形成无形资产后一直在摊销,我不知道2019年结束后怎么进行摊销 是按2019年在研发后的无形资产价值进行摊销还是两年的价值分开摊销
形成无形资产的,按照无形资产成本的175%在税前摊销。这句话是怎么理解呢?比如我本年发生的无形资产摊销额为1万,那我在年底加计扣除时可以用1万*175%得出的金额去加计扣除吗
这个题里面,开发支出195和19.5那两个数是怎么得来的,没想明白,不是形成无形资产的,按无形资产的175%摊销吗
请问老师,无形资产在研究阶段未形成无形资产时,可以加计扣除75%,形成了之后按照175%进行税前摊销。如果我上一个会计年度里未行成无形资产,已经加计扣除了,那么我下一个年度里形成了无形资产,这个税前摊销怎么算,是需要把过去的一起算吗?
开发无形资产,费用化支出100,资本化期间不符合资本化条件的100,资本化支出200,形成无形资产200.,费用化支出加计扣除75%,形成无形资产按175%摊销,当年利润1000,计算应交所得税是1000-200*75%-200×75%还是1000-200×75%,纬纱你看这两道题,处理方法不一样,一道题当年利润费用化支出加计扣除扣了,另外一道题,只加计扣除了无形资产摊销部分,没有扣除费用化加计扣除部分,
老师,班组或者包工头去税务个人名义代开发票后,但后来出现了一些考虑,公司怕全部支付给他个人后,他不支付给干活的工人,想以这张个人发票作为付款单据,但直接逐个支付到工人个人。这样可以吗?或者这种情况怎么办呢?
我们公司资产负债表里面,资产负债率超过100%,怎么样调账可以把资产负债率降低一点啊,现在大约在101.19%左右
客户买了两件商品A,公司活动买二赠一,成本价310元/件,销售价400元/件。请问如何开票体现买赠?如何做账?
老师,我这个利润表本期金额是填写1-9a学的累计数吧!
老师,您好:咨询下,公司未开展经营业务,一般纳税人,本月拟零申报。企业所得税申报时,从业人数填写 1,资产总额填写 0.01,这个是必须的吗?如图片显示。
2025年第三季度报税期截止时间
酒店的增值税申报主要填哪几个选项啊
老师,我们是酒店OTA,客户从同城下单,同城推给我们,然后我们们推给我们的代理去酒店下单,同城把钱结给我们,我们在转给代理,我们给同城开票,开票明细是什么?
老师,营业账薄的印花税核定的是按年申报,第三季度股东打了投资款,应该在这个月申报还是在2026年1月申报
老师,我发一个亚马逊的结算报告单给你,可以帮忙看看怎么做账务处理吗?我们是小规模商贸企业
你这里应该是搞错了,这里应该是二百一,不是一百九十五。