赠品的收入已经包括在正品里了,其实是要按照售价比例分摊赠品的收入。
外购商品对外捐赠不是视同销售吗?不应该确认收入吗?为啥是按成本和相关税费转入到营业外支出了?
这道题为啥不确认收入呢!不是视同销售就得先确认收入吗?老师
7.对于某一时段内履行的履约义务,当履约进度不能合理确认时,企业不能确认为收入() 老师:请问一下这个为何错了?不能确认就不确认收入
企业所得税对买一赠一 为啥不确认销售呢 那就不确认收入吗
老师,下边这个不明白,是因为收到钱了所以确认收入,还是因为到了期末就得确认收入啊?如果是因为收到钱了确认收入,那如果第一个月末没收到钱就不用确认收入吗?
老师,请问可以使用于普遍服务行业的成本率大概在什么范围
老师我们是文化传媒公司,主要就是其他公司拍摄视频,拍摄照片服务居多,然后偶尔有外包给别人修片啥的,用对公账户转给个人,备注稿费劳务收入。这种应该怎么做会计凭证啊
税务出风险任务后,2025年6月底公司修改了增值税主表,汇算清缴表。(每年补报了收入30万),当时未修改季度所得税表(季度所得税所得税表,只能更正上一期的,无法修改往年的),也未修改,季度财务报表和年度财务报表,请问,账务刚也是需要修改是吗
总公司和分公司共用一个账套,共用一个银行账户,分公司订购材料时应付账款怎么和总公司做区分
期末余额在贷方,同时为负数,怎么录入期初余额
我是自产自销免税,小规模专业合作社,要申报增值税,怎么出现这么多叹号?
6月份补缴了2024年度的印花税,账务处理可以在7月份做吗?
老师麻烦问下,没有合同,只有发票,还需要纳印花税吗
老师汽车4s店开鲁机动车发票后还需要开增值税票吗?
老师请问下公司4月取得的动车票纸质版的,4月不想抵扣的话,当月增值税申报表可以不申报吗,等需要抵扣的月份申报可以吗
能举例说明吗 就是如果说买一赠一了会调动收入吗
比如卖个东西1000块,送个其他东西,假设价值100,实际收款就是1000。那么赠品的收入应该确认100/(1000+100)*1000
原来那个商品确认收入1000/1100*1000
哦哦 就是按占比确认 这块就存在税会差异 调表不调账是吗
不会差异呀,你税务上总共就是1000的开票额,会计也是1000的合计收入
只是不同品种收入的分摊。
哦哦 明白了
好的,满意请五星好评哈