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老师 ,我司实际购固定资产金额9万元,对方开票12万,对公也付了12万。对方对私退回了3万元。请问这笔业务分录怎么做呢

2021-08-27 09:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-27 09:07

你好 按发票做账就可以   退回的是什么钱 

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快账用户2649 追问 2021-08-27 09:09

发票跟对公付款都是对得上的,但我司实际固定资产是9万的。退回的是对公多付的款3万呀,就是这3万的分录不会做

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齐红老师 解答 2021-08-27 09:17

你好  退回的是什么钱 

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快账用户2649 追问 2021-08-27 09:19

相当与买发票的钱

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齐红老师 解答 2021-08-27 09:29

退回的你要做账就是冲固定资产原值 

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快账用户2649 追问 2021-08-27 09:29

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-08-27 09:38

 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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