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老师:6月份计提的工资,7月份发放时有个离职人员没发,8月份才发。7月8月份账怎么做,麻烦给下分录,谢谢!

2021-08-27 14:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-27 14:08

你好,六月份计提了,七月份没有支付,不用做分录, 八月份支付的时候借应付职工薪酬,工资贷银行存款。

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快账用户4752 追问 2021-08-27 14:11

公司用二维码收款,是不是钱一到公司账上就算确认收入了?

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齐红老师 解答 2021-08-27 14:12

你好是对的是的,你提供了货物就可以 不包含预售的。

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快账用户4752 追问 2021-08-27 14:18

主要是销售服务的,有笔款二维码收款第二天已到公司账,到账当天又退了怎么做? 退的时候扣了手续费,扣的钱比二维收款手续费多了点。

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齐红老师 解答 2021-08-27 14:20

你好,你们做预收账款,然后再红冲预收。

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快账用户4752 追问 2021-08-27 14:22

做收入时把退的这笔减掉,单独做个预收账款? 几个老师说的不一样,不会了。麻烦老师给下分录,谢谢!

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齐红老师 解答 2021-08-27 14:29

你好,你收到钱,到时候借其他货币资金贷预收账款。 四月到账,借银行存款、财务费用,贷其他货币资金, 你退回去的时候,借预收账款贷银行存款。

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快账用户4752 追问 2021-08-27 14:38

1.老师给的是要退的那笔所有分录? 2.没退的收款分录: 借:其他货币资金--二维收款100 贷:主营业务收入99 应交税费--应交增值税--小规模专用1 到账后 借:银行存款99.76 财务费用0.26 贷:其他货币资金100 老师对不?

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齐红老师 解答 2021-08-27 14:38

到账后借银行存款、财务费用,贷其他货币资金。

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齐红老师 解答 2021-08-27 14:39

这个分录是正确的,然后再做退回去的,借银行存款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数。

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齐红老师 解答 2021-08-27 14:39

多退的那一部分是手续费吗?

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快账用户4752 追问 2021-08-27 14:41

是的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2021-08-27 14:44

手续费的借财务费用贷银行存款。

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相关问题讨论
你好,六月份计提了,七月份没有支付,不用做分录, 八月份支付的时候借应付职工薪酬,工资贷银行存款。
2021-08-27
你好,离职时间填写6月份
2020-09-14
你好,因为比如8月份初申报的是7月份实际发放的,不管你发放几月份的工资的
2022-08-15
理论上7月底离职,8月不会再给您报个税了,可能忘了将员工正常状态变更为非正常了
2022-09-19
是的,等到发了一起申报处理
2020-10-20
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