你好,六月份计提了,七月份没有支付,不用做分录, 八月份支付的时候借应付职工薪酬,工资贷银行存款。

预收一年租金收入,发票已开一年租金,要怎么入账才能做到收入跟税费对应得上?
老师开一般户需要哪些资料
老师,我想请问一下,就是在年底盘库的时候发现少了某个产品,跟老板已汇报,老板说罚第一责任人的钱,但是我跟第一责任人说了第一责任人也不交钱,我想问问我该怎么去处理这件事情,老板肯定是要追查到底,但是我不知道怎么处理,也没有相关的流程
老师出口退税率为0的商品,还是正常开免税发票,申报收入,进项税不能退,直接认证在转出计入成本吗?
老师,有张进项票这个月抵扣了。但是又要做进项税额转出,这税务系统申报怎么申报转出的这张票?
老师:公司有两个股东,股东是夫妻关系,就是老板和老板娘,上个月老板把股份全部转给了老板娘,这个月老板娘又要把全部股份全部转给她妹妹,(她妹妹原来不是股东)这样操作是不是有偷逃个税的风险?
老师我们是外贸企业,退税的金额比进项税额,少0.01分钱,请问要怎么做账?
研发费用加计扣除的话所得税利润与财务报表的利润会一样吗?应该一样吗?怎么专管员说有问题昂
老师,新增值税法劳务派遣的税率有什么变化吗?
老师,流转单是什么呀
公司用二维码收款,是不是钱一到公司账上就算确认收入了?
你好是对的是的,你提供了货物就可以 不包含预售的。
主要是销售服务的,有笔款二维码收款第二天已到公司账,到账当天又退了怎么做? 退的时候扣了手续费,扣的钱比二维收款手续费多了点。
你好,你们做预收账款,然后再红冲预收。
做收入时把退的这笔减掉,单独做个预收账款? 几个老师说的不一样,不会了。麻烦老师给下分录,谢谢!
你好,你收到钱,到时候借其他货币资金贷预收账款。 四月到账,借银行存款、财务费用,贷其他货币资金, 你退回去的时候,借预收账款贷银行存款。
1.老师给的是要退的那笔所有分录? 2.没退的收款分录: 借:其他货币资金--二维收款100 贷:主营业务收入99 应交税费--应交增值税--小规模专用1 到账后 借:银行存款99.76 财务费用0.26 贷:其他货币资金100 老师对不?
到账后借银行存款、财务费用,贷其他货币资金。
这个分录是正确的,然后再做退回去的,借银行存款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数。
多退的那一部分是手续费吗?
是的,谢谢老师!
手续费的借财务费用贷银行存款。