你好,六月份计提了,七月份没有支付,不用做分录, 八月份支付的时候借应付职工薪酬,工资贷银行存款。

老师好。建筑工地临时工,4月10日入职,5月25日发工资1500(没有申报个税)6月24日发工资1500(申报了个税),7月没有发工资(0申报个税),8月才发7月的工资,这个员工是7月4日离职,7月的工资应该是413元,那我8月份申报个税是1500(5月份)+143(8月份)的工资,这样对吗?
咨询一个问题6月份员工离职,8月份发放的工资,个税6、7月做零申报,8月份申报完变为非正常,离职时间是填6月还是8月?
7月份开始做账,计提并发放了6月份的工资,那8月份怎么计提工资。
老师:6月份计提的工资,7月份发放时有个离职人员没发,8月份才发。7月8月份账怎么做,麻烦给下分录,谢谢!
老师我做8月份账,但是8月份工资没发,我计提工资了,但发放工资这次分录怎么写,谢谢
老师个人开工程发票为什么个税是按1%呢,不应该按五级累计吗
老师,公司准备注销,但是在资产负债表上未分配利润金额有点大,有什么方法可以调整吗
老师,我们京东购买了一个价值五千元的咖啡机送给客户的,我拿这个发票入账业务招待费,可以吗
发票上的收款人、复核人、开票人可以为同一个人吗?
老师您好!由供应商缴的消费税,我们出口企业可以申请退消费税吗?
老师,支出物业管理停车费用会计分录应该怎么写?
上个月预付款项,我做的:借:应付账款;贷银行存款;这个月收到发票怎么做账?
9月份申请首次出口退税申报,税务局要求我们先申报增值税,增值税申报时,不涉及免抵退应退税额,9月正好又有一笔出口业务,当期也有留低,申报9月份免抵退税后就已经退回税款了。现在申报10月份的增值税,在主表的15栏免抵退应退税额中,出现了已经退回的税额,递减当月的销项,是不是不应该递减了,因为已经退回了
老师,如何查询有没有做税务登记?我们肯定做了工商登记了
工富华汽车运输有限责任公司对燃料实行满油箱制油耗管理。2020年12月发生经济业务如下:10日用转账支票采购92#汽油40000升,增值税专用发票列示价款为200000元,增值税税额为26000元,汽油已验收入库;31日各部门领用情况汇总为:货车领用8900升,客车领用8000升,企业管理部门领用800升。(假定单位成本为5元) (1)10日汽油验收入库时,编制会计分录。 (2)31日汇总汽油领用汇总表,编制会计分录。 业务2:富华汽车运输有限责任公司12月12日以现金支付公司办公用品费2000元, 其中公司管理部门1000元,车站600元,车队400元。 业务3:富华汽车运输有限责任公司12月13日以银行存款支付公司水电费6000元, 其中公司管理部门2500元,车站1500元,车队1200元,堆场800元。
公司用二维码收款,是不是钱一到公司账上就算确认收入了?
你好是对的是的,你提供了货物就可以 不包含预售的。
主要是销售服务的,有笔款二维码收款第二天已到公司账,到账当天又退了怎么做? 退的时候扣了手续费,扣的钱比二维收款手续费多了点。
你好,你们做预收账款,然后再红冲预收。
做收入时把退的这笔减掉,单独做个预收账款? 几个老师说的不一样,不会了。麻烦老师给下分录,谢谢!
你好,你收到钱,到时候借其他货币资金贷预收账款。 四月到账,借银行存款、财务费用,贷其他货币资金, 你退回去的时候,借预收账款贷银行存款。
1.老师给的是要退的那笔所有分录? 2.没退的收款分录: 借:其他货币资金--二维收款100 贷:主营业务收入99 应交税费--应交增值税--小规模专用1 到账后 借:银行存款99.76 财务费用0.26 贷:其他货币资金100 老师对不?
到账后借银行存款、财务费用,贷其他货币资金。
这个分录是正确的,然后再做退回去的,借银行存款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数。
多退的那一部分是手续费吗?
是的,谢谢老师!
手续费的借财务费用贷银行存款。