同学你好 个税是谁报的呢
请问,员工是总公司员工,合同签的总公司,社保在总公司,工资要在分公司发,需要怎么做账务处理
老师,请问有个员工在总公司上班,社保在分公司这帮交,工资又是总公司发,那分公司这边交的社保怎么处理
请问员工合同在分公司,在总公司申报工资,分公司缴纳社保,要怎么做分录?
分公司施工、开票,员工在总公司缴纳社保和发工资,这个要怎么账务处理和需不需要签内部协议
我们是人力资源公司,总分公司在异地,现在是总公司和客户签订了外包合同,并由总公司开票收款,其中需要代付代缴的员工工资社保公积金的款项,总公司转账给了分公司,由分公司支付给员工(因为员工的社保公积金个税都是在分公司下面),请问这样操作可以吗?那分公司收到的这笔工资款需要开票给总公司吗?
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
分公司吧 应该
那就分公司做工资薪金 然后开发票给总公司