同学您好,减按15%,那就是100*15%来计算的

老师,小微企业中的高新技术企业的企业所得税,利润100万以内的,应纳税所得额减按25%,按15税率来计算?
请问老师,小微企业100万收入是减按25%按20%交所得税,那小微的高新企业所得税是减按25%按15%交所得税吗?
小微企业企业所得税超过100万,是按10%还是15%征收所得税?
D选项,研发费用加计扣除,那加计扣除后还可以享受减按15%税率征税是吗,比如利润总额150万,加计扣除完利润总额100万,企业所得税是100*15%是吗?
老师,比如所得额100,如果减按15%的税率征收企业所得税是指,100*15%还是100*25%*15%呢?
我公司是提供海上船务服务,船不在公司明细,是个人的船,上个月台风天气把船打翻报废了,保险公司赔了80万,我们花了一些打捞费用,这个账我要怎么做?
老师公司控股投资新公司,这个长期股权投资用缴纳印花税吗
请问10月的进项票10月份勾选抵扣,10月可以先入待认证进项税额,然后10月份再转为进项税额吗?就是不直接做进项税额
老师,法人报销费用挂其他应收款还是其他应付款
老师法人从公户支出的备用金怎么记分录
老师,公户网银工本费,应记在那个科目上,分录怎么写
#提问#老师,您好!我们现在给员工发的薪资是底薪+提成,可以把这两部分拆开单独申报个税吗?
电商企业12月底缺成本票能暂估吗
为什么申报增值税的时候免税销售额包含了红冲发票的金额
公司账面还剩了5万块钱,到时候工商注销之后,这个钱是可以注销公户取出来。还是必须在注销税务的时候,把这个钱按比例分给股东?
好的,谢谢老师
老师,减免限额=来源于某国地区的应码税所得额*25%(15%或12.5%).这个12.5%是什么税率
是属于应纳税所得额减半的吧,再乘以所得税税率,也就是应纳税所得额*50%*25%
哦,谢谢老师
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