同学你好!预支的话 借:其他应收款 贷:银行存款

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    员工想预支三个月的工资,每个月发工资的时候需要扣除的五险一金个人承担部分怎么扣?这个预支工资怎么做账?
老师,一个员工借款,提前预支了工资,然后以后每个月发工资时扣除此员工工资百分之五十,直到把之前预支工资扣完为止,借款的时候和还的时候怎么做分录
老师,员工预支工资怎么做分录,每个月在工资里扣预支部份
员工预支工资一万,然后从每个月中扣500,这账怎么做,分录怎么写
老师,员工预支部分工资款月工资3000,预支工资1000元,这个分录怎么做,正式发放工资的时候,员工不归还,直接从工资扣除预支部分,这样又怎么样做分录
                你好,购进库存商品忘记入账且进项税额已经抵扣,我这边该怎么做分录
法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
发工资扣预支的分录
借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款
计提工资时
借:管理费用 贷:应付职工薪酬
应发工资4384,预支借条2000,实发工资2384,分录?
借:其他应收款 2000 贷:银行存款 2000 借:管理费用 4384 贷:应付职工薪酬 4384 借:应付职工薪酬 4384 贷:其他应收款 2000 银行存款 2384
预支时:借:其他应收款2000,贷:现金。计提工资时,借:生产成本-职工薪酬4384,贷:应付职工薪酬:4384。发放工资时:借:应付职工薪酬-4384,贷:其他应收款2000,贷:现金2384.这样做对吗老师?
我这个 上面写了分录的 按管理人员来的
这个员工是生产车间操作员,预支的是现金
这过分的话 就按你写的的
这过分的话,啥意思
刚才打错字了 不好意思 我说这样的话 就是按你写的哦
好的,谢谢老师
不客气,如果对回答满意,请五星好评,谢谢