它按年数总和法提的折旧,所以提了600*5/15=200,但税法按直线法,所以是600/5=120 所以会计多提了200-120=80 所以调增80
老师,你好一、答案区域的红色笔标记出来的20%是表示什么我没有明白? 二、管理费用,销售费用是不能扣除吗? 其他扣除项目是那些呀?
注会的财管课程有个地方没搞懂,租赁那块有个问题没搞明白。1、租赁费用什么时候可以抵税,什么时候不能抵税?有个题就是要抵税,但是我没看出来为什么抵税。
老师,就是我红笔圈出来的,那个地方不明白?,+20是调增招待费,+80为什么?
老师,我一直不明白为什么广告费和宣传费、招待费,福利费,有百分比限制 超出要纳税调增是什么意思
老师,我在做汇算清缴,业务招待费是在纳税调整项目明细表填写的吗?那为什么我填了跳出来的是这个,
老师,公司股东一个是自然人一个是公司,公司章程还需要股东签字吗?盖公章可以吗?
老师,请问一下,合伙企业有50个合伙人,现在合伙企业投资的上市公司三年禁售期有分红,10股配0.5元,假若上市公司券商总共给合伙企业分红50万元,合伙企业的合伙人怎么交个税? 是券商扣完个税再分红,还是合伙企业收到50万之后再扣个税?
你好老师,我要统计一项进项税额,老板问我这个单品,还可以开多少销项,如果统计的话包不包括已抵扣过的,已抵扣过的还没开过销项发票
@宋生老师,你好,继续讨论一下
小规模纳税人印花税需要按月计提还是按季度计提
老师,借款给没有业务往来的公司,是记其他应收款吗?
老师业务招待费只是附上发票报销单写招待客户这样可以吗
你好,我想问一下私人企业的法人可以担任财务负责人吗?
请问余额是累积记下来,还是一个月一个月的记啊?
老师,按简易办法计税销售额不允许拿进项发票抵扣吗?
原来这样,明白了,太感谢了
不客气 祝学习顺利