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多出口少收汇的,报关单金额是476000,发票也是476000实际收回47600这个有填写此处怎么填写。按照实际收回金额填写。那美元离岸价格却还是476000的离岸价格。我怎么填写呢
老师你好,我们是小规模纳税人,去年的很多业务招待费没有及时收回发票报销,导致在第一季度的凭证中涉及到“借:以前年度损益调整 贷:银行存款”。我们业务招待费是按照营业收入的0.5%税前扣除的,所以加上今年收回的发票在汇算清缴说应该还可以纳税调减。请问这种情况在“纳税调整项目明细表”中该怎么填写呢?“载帐金额”是填写今年调整后的数额么?同样的情况还有主营业务成本,维修费,都该怎么填写表格呢?谢谢老师
老师您好,我司是外贸出口企业,是出口香港的,出口方式是以FOB的,以人民币为收汇的,但填汇率配置时美元应该怎么填呢?如果按出口当月的美元汇率填写就会有一个美元的离岸价钱,但我们报关单是以人民币收汇的,请问应该怎么处理呢?
老师你好,请问我们报关单上成交方式是C&F,我必须要转换成Fob离岸价,也就是报关单上的金额减去运费,才可以申报退税是吗老师。如果一个报关单上有5种商品,我是运费初以5,每件商品平均分摊运费是吗老师。还是具体怎么操作,麻烦告知下,谢谢。还有那个出口退税明细表,如果没开发票,那个发票号码没有,那我怎么填写号码呢老师。还是发票号码我随便编一个也可以,谢谢老师
老师们,我们有2个公司,A公司是给老板2022年每月计提8千元的工资,也在个税申报系统上填写每个月扣除90元的个税,但一直没有实际发放,B公司也给老板发着工资,这两个公司的外账都外包给财务公司了,2022年A公司所有人员工资计提431790元,实际发放的比这个少,外账会计填写这个数据时给我说2022年老板的综合工资超过12万元,需要补缴3000元,然后她就将A公司汇算清缴中工资调增了25600元,倒挤出税收扣除的的金额是406190元,我个人的常识是工资就按实际计提的写“账载金额”,“实际发生额”就是实际发放的工资,按照外账会计的意思如果按账面计提工资与实际发放工资就得调增15万多了,但她很显然说与老板个人工资薪酬综合所得挂钩我感觉还是有问题,个人所得税不是单独做的吗?请问老师外账这么调整合适吗?
老师,我们单位给农户反向开票,我们收购的农膜,然后用的不是我们交个税的时候不是我们单位账户交的,是由我们单位的另外一个人的账户交的,个税汇算清缴产生的退税,这个税是必须退到农户的个人卡里,还是也能退到我们代缴的另外我们单位另外给人的卡里?
请问一下 企业中征码怎么查询,有查询链接?
请问对方12月份变更了抬头 但是对方没有出告知书 要将12月开的票红冲重开吗
有两张发票,一张发票状态 已冲红-全额,还有一张发票状态正常,但是价格是负数。这两种发票都没有用吗
老师好,请问老师,内账收入成本都是不含税的,减税金及各项费用之后是净利润,这个税金包括增值税合理吗?
老师 如果采购商品 进项发票的名称和报关的关单上的名称不一致 首先不能退税 那能做内销处理吗
老师 我们是商贸出口企业 1月关单就出来了 但是供应商的发票还没开回来 我这边也不能开票 我能在免税那里先做无票收入 等后期进项票来了 我再开销售发票 再冲无票收入吗
你好老师,我这一个个体户,四季度报税的时候,减除6万那个优惠,一直点不出来,就没有点,现在申报全年的,又有这个减除6万了,但是显示还得退税,因为当时交税了,这要怎么办呢
老师 员工报销给单位购买咖啡机是开专票还是普票啊
要开出 软件开发费 的发票,营业范围需要有什么呢
其他的差额还可以收到吗