计提 借:利润分配—提取法定盈余公积 贷:盈余公积 结转 借:利润分配—未分配利润 贷:利润分配—提取法定盈余公积
老师好,2019年我没有计提法定盈余公积,现在补计提,分录为借 利润分配提取盈余公积,贷 盈余公积法定盈余公积。分录是否正确,我在9月份补提的时候,是否需要做结转分录?结转分录是不是借 利润分配未分配利润,贷 利润分配提取盈余公积?
老师,盈余公积的计提和结转是同时做吗,我看我们只做了计提,即借利润分配-提取盈余公积。贷盈余公积法定盈余公积
老师好!计提盈余公积会计分录: 借:利润分配--提取盈余公积 贷:盈余公积--法定盈余公积 结转 借:利润分配--未分配利润 贷:利润分配--提前盈余公积 会计分录对吗?
计提盈余公积和结转盈余公积的分录怎么做呢
计提和结转盈余公积的会计分录
我采购设备并安装,设备的其中一小个零件更换,厂家寄零件后,打了一笔更换的款,这笔款我要开什么票给厂家,会计中如何会账
公司在淘宝平台销售产品,产品100元,运费10元,收到淘宝补贴5元,交易费1元,这个怎么做分录
这题第一问:借:递延所得税负债50 贷:年初未分配利润50 这次分录怎么理解,老师
1月10日入职,1月当月即购买社保,2月发放1月工资3千,3月申报2月所得,请问:3月申报的工资3千减去社保4百=2600元,这里面的社保4百扣除的应是1月工资表中的社保还是2月份的社保,请经验丰富的老师帮忙解析
请问卖蔬菜,办自产自销正常需要什么材料
小规模去代开发票可以开13%的嘛
老师,请问公司固定资产出售开出发票,账务处理之后,税务报表收入是不含税是销售货物,是纳入收入了,但是会计处理是亏损了,因为处理的价格比账面要小 这种情况怎么做账
老师,我们是代账公司,收到客户一年的代账费,这个怎么入账?对应的会计分录是怎样的?
老师,请问白酒可以用于福利发给员工吗,谢谢
公司还贷款,A公司帮我们还了,我们公司再转给A公司和抵我们的货款,怎么计科目
思路是怎样的呢,转不过思维来
计提就是利润分配下面设置一个计提盈余公积的明细科目 结转就是吧这个计提盈余公积的余额结转到未分配利润
好的,谢谢老师
好的,客气,帮到你就好
那未分配利润是减少了吗
是的,是未分配利润减少了