你好,借 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借 银行存款 贷 固定资产清理 借 营业外支出 贷 固定资产清理
老师,固定资产清理,还没有折旧完,卖亏了,怎么做分录
老师,固定资产折旧完了,不再使用了,怎么做固定资产清理分录啊
老师,固定资产还没折旧完就出售了,没折旧完的部分怎么做分录?
老师,固定资产还没折旧完,要给他清理掉怎么写分录
老师,固定资产30088.5,折旧18460.5,卖了10000,13%税率请问这个固定资产清理的完整分录怎么做呢
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
老师,我们给购买方开发票了
开发票的分录 借 银行存款 贷 固定资产清理 应交税费应交增值税