您好,借:固定资产清理 30088.5-18460.5 累计折旧 18460.5 贷:固定资产 30088.5 对外转让,确认销项税额: 借:银行存款 10000 贷:固定资产清理 10000/1.13 应交税费——应交增值税(销项税额)10000/1.13*13% 上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益 借贷:资产处置损益2778.44 贷::固定资产清理 30088.5-18460.5- 10000/1.13

老师,固定资产清理,还没有折旧完,卖亏了,怎么做分录
老师,固定资产折旧完了,不再使用了,怎么做固定资产清理分录啊
您好老师,固定资产计提完后的会计分录结转是 借:固定资产清理 50 累计折旧 950 贷:固定资产 1000 要是固定资产清理卖掉,赚了100,该怎样做分录?
老师,固定资产已经折旧完了,要转入固定资产清理吗?分录是怎么做?
老师请问一下:固定资产计提完折旧了,这个残值要怎么清理呢?不卖掉的。
长期待摊费用是损益类的费用,为什么期末不结转到本年利润?
老师,企业变更后的公司章程在哪下载
资产负债表不平从哪里去核查
你好,小规模纳税人股权跟法人变更,目前已变更完成,新的营业执照已制成,我接下去要做什么操作?在网络上查询到都是先做税务变更,再去工商变更,那我现在新的营业执照已制成,还需要税务变更吗?
老师好,公司注册下来没有业务税种核定里面也没有营业账簿这个税种,有些是有业务但没有实收资本,也没有核这个税种,所以在1月份没有出来这个报表,像这种没有该税种又没有需要申报的账簿资金的,需要去申报这个年度印花税表吗?
委托货代可以申请退税吗
老师,如果以前年度都是亏损,今年利润表累计金额是正数,可以用以前年度亏损不交所得税吗
你好,我12月份忘记勾选抵扣项, 1月份才记得勾选抵扣项,现在申报增值税,想用元月份勾选的抵扣12月份的。这个要怎么操作呢。可以用元月份勾选的抵扣项抵扣12月份的吗
我从哪里能看出我2月份有个附加税退税的原因
老师,在哪可以查到2025年所有公司申报的收入
老师,那增值税申报的收入比企业所得税多8849.56
您好,可以这么理解 ,我们这个也不是收入,是资产处置损益
那增值税申报表多了8449.56,企业所得税申报表少了,这个怎么处理呢
因为卖了10000元,不含税就是8449.56元,增值税要申报缴纳1150元,但企业所得税又不确认收入,这个差异怎么处理呢
您好,就这样按初申报嘛, 欠年度汇缴有表格要填 的, A105090 资产损失税前扣除及纳税调整明细表
我的意思是增值税申报表的收入和企业所得税申报表不一致,这样怎么处理
哦哦,不用处理呀,允许不一致的