可以的,这个可以抵扣的
老师,我公司开了专票,我收到一张专票是购买白酒的费用发票,这个进项税额不能抵扣吗吗?
老师,请教:别人代开了一张专票,给公司抵扣进账税额,分录怎么做呢?
老师,其他公司给我们公司开了一张招标代理费的专票,分录怎么写?能作为进项税额进行抵扣吗?
老师你好!我们公司一般纳税人收到按1%开的住宿费专用发票,入了业务招待费,这专票1%的进项税额能抵扣吗
请问我们公司为机票代理公司,一般纳税人,我们开具的发票出去,怎么抵扣我们公司增值税,我们只有行程单蓝联,没有其他进项发票,蓝联可以抵扣增值税吗
老师:高铁票打印出来的掉了,还可以补打吗?
老师在吗?请问一下我们是环保科技公司,购买化妆品送客户入什么账呀?
老师 我们这边10月份调整了社保基数 系统自动调整了,我再申报10月社保的时候提示我申报之前的,之前的就是基数差额 4416到4504, 而且每个月的人数是根据之前申报的人数来的。怎么我现在还需要把1-9月份的这个差额,单位要给补回来吗? 10月发工资的时候也把个人部分都扣出来吗? 有的人都离职了感觉不应该再补交了啊 实在搞不懂 求老师们指导啊
请教,税务风险点推送预收账款较大,存在延迟确认收入,现在税务要写自查说明,自查说明就写因为该公司是教育咨询,当时有一个协议班型的课程,忘记确认收入,可以这样写吧,经查企业补缴增值税及附加税?
公司把一辆原值17万的车,车龄3年,以2万的价格卖给员工,需要缴纳哪些税费呢,需要开增值税发票吗,发票开哪种税率的呢
老师,关于合同含税价是只含增值税还是含附加税,有相应的法律规定吗?
这张发票可以这样开吗,对方开的项目可以吗,我们是受票方,对方提供的审计协助服务
请问老师,出纳付外汇后,财务主管需要做一项工作,是什么呀?
工程物资余额,是填在税务局财务报表资产负负债表哪个科目呢
老师请教个问题: A(个人)为B公司设计图纸,费用10万。A有正式的工作,怎么能合理合法的拿到这个费用,谢谢
分录怎么记
借;管理费用,应交税费—应交增值税—进项税,贷:银行存款
同事记到借:库存商品了 是不是错了
这个不需要计入到库存商品里面的