行程单蓝联,可以计算抵扣进项

老师您好,合作公司在2021年3月2日给我们公司开具发票一份,发票抵扣联一直没有给我们,现在他们找不到抵扣联,请问对方给我们提供发票记账联扫描件我们可以在增值税勾选系统认证抵扣吗?
加油站油票,开具13个点的普通增值税发票,我们公司是一般纳税人,普票可以抵扣进项税么
我们一般纳税人进项就只有电费,公司购入小车有增值税专用发票可以抵扣,我们可以抵扣,是不是成本就不需要有电费了?
请问老师我们公司是进出口贸易的,我们收到国内公司开进来用于出口的进项税发票,我们第3联用来记账了,那么第2联的抵扣联只能用了做退税,请问这个抵扣联要我们要跟每个月的内销进项专票装订在一起吗?
农民专业合作社是增值税一般纳税人 他们开具的增值税专用发票我们公司 可以抵扣吗
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
那我们如果差额开票的话,这个差额录入可以用行程单作为差额吗
可以用行程单作为差额
航司开的代理账单可以作为差额录入吗
航司开的代理账单可以作为差额录入