同学你好 很高兴为你解答 借:固定资产清理21700 贷:固定资产21700 借:银行存款10000 贷:固定资产清理8849.56 应交税费-应交增值税-销项税额1150.44 借:资产处置损益12850.44 贷:固定资产清理12850.44
固定资产已经计提的折旧1000千,固定资产原值10000元,把这张固定资产转到管理费用~福利费,会计分录怎么做好呢
多年前购入的固定资产都没有计提折旧,现在补计怎么做会计分录?
老师购入固定资产21700元,一直没有计提折旧,现在处理掉收到10000元,怎么做会计分录?
请问10月公司收到试驾车的固定资产处理65000元,银行收款,然后11月开票10000,固定资产处置时。固定资产清理46195.02,累计折旧16798.08,固定资产62993.1.会计分录怎么做?
老师,固定资产计提完成了折旧,要怎么处理?不再做计提折旧的分录,还有其他的吗?固定资产一直挂在哪里嘛?
老师 请问个体户每个月需要申报个人所得税吗
出口贸易,4月末美元账户1万美元,5月1日转人民币账户,4月末怎样处理,分录怎样做。
法人可以向公司借款现金5万元吗
25年税务稽查抽到我们公司了,请问需要查几年的帐
公司不经营,以前还欠了员工工资,领导一直说还发,不会欠着吧。那这样需要纳税调增吗
合同权利转让,债权转让要经过债务人同意吗
初级考试有几套试卷呀?
老师,第五大题的第三小问那个内在价值是怎么算的,看不懂
请问做所得税年报的时候,发现一二季度所得税申报时,资产总额数据填写有误,现在该怎么处理?
老师,做计提职工社保的账务处理,怎么设置会计科目?如果是管理部门的话,可以直接设置管理费用-社会保险费吗?
是私底下给人了,给了10000元,没有开销售发票的
那借方就是营业外支出
12850.44怎么算的
借方和贷方之间的差额 固定资产清理