你好 ; 你要去调整下分录才行。 借原材料贷费用 这样处理的。
购买材料制作加工,前面把原材料当做费用做账了,后面用到这批材料加工后,现在成本成本怎么计算,只计算加工费吗,计做费用的材料还能转回来做费用吗
老师,暂估的原材料成本做账 借原材料 贷:应付账款――暂估,领用时借:工程施工――合同成本――材料费 贷:原材料;结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工――合同成本――材料费。 等收到原材料发票时,就是冲红第一个暂估入库的分录,只重新做个正确的分录吗?还是说后面的领用,结转成本都要冲红,重新做正确的呢?
老师,生产型企业工厂还没正式加工,买的物料都做到管理费用-物料消耗里了,后面生产后记入原材料里,然后领料放到生产成本或制造费用里对吧。
发出多种原材料委托其他加工点加工成半成品,回来继续领用半成品生产,成本怎么计算呢?是算后续部门领用的半成品成本,还是算委托加工点消耗原材料+加工费
老师好,从本地公司采购一批材料送去另一加工厂加工成公司生产用的夹具,第一步材料公司采购账务:借:原材料,贷银行存款 ;第二步送去加工厂 借:委托加工物资 贷:原材料 ;第三步加工厂加工好后送回,我们只需付加工厂加工费账怎么做?需要入库吗?
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
如果是结账了还能改吗
你好 可以修改的或者是 现在调整分录即可
好的,谢谢
没事的; 希望能帮到你