你好,以采购%2B销售的购销合同为依据
你好老师,我们企业是一般纳税人,查账征收,印花税核定的是购销合同,计算印花税是以收入的购销合同为依据还是以采购+销售的购销合同为依据
老师,现在购销合同印花税是以什么合同为依据缴纳印花税呀
老师你好,印花税购销合同的计税依据是哪个数据呢?包括采购合同和销售合同么?合同是含税金额计税依据就是含税金额么?
老师好,请问购销合同,销是以什么为依据缴纳印花税
你好,老师,小微企业缴纳印花税依据销售合同,还是销售合同和采购合同都需要计税缴纳?
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
哦哦,那就是交两边合同的税啊
那如果我们的供货方印花税也缴纳了合同金额的印花税,那我们还需要交采购的购销合同金额的印花税吗
就是交两边合同的税
那如果我们的供货方印花税也缴纳了合同金额的印花税,那我们还需要交采购的购销合同金额的印花税吗
需要交采购的购销合同金额的印花税
哦哦 好的谢谢老师
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦