你好,七月份,具体七月份的五月份计提,五月份的当月的工资当月计提。

老师,马上七月份了,做账做所属期六月份的,我计提六月工资发放六月份工资对吗,我们是每个月的月底委托银行发放的
老师,我们公司的个人所得税申报一直是次月申报上月的,例如我们四月份计提的工资,我们五月份征期的时候就申报了个税,我们工资是不是提早申报了一个月?应该等到五月中旬,把四月份工资发完之后,在六月份的征期再去申报四月份的工资才正确是吗?这种情况如何解决?我七月份的征期可以零申报一次工资把他调整一下吗?如果可以的话,我是不是在申报系统收入里面填上零就可以?还是需要怎样填写?谢谢
五月份的工资在六月份发,七月份申报个税。那是不是7月申报5月的个税
比如说我七月份申报六月所属期的工资的时候,但是我们六月发的是五月份的工资,那我们申报的数据就是五月份的是吧,那计提呢,计提是计提哪个月的工资
6月份发放了五月得工资,我五月做账要计提吗?那我做六月的账,是不是就要计提六月?那工资不标准怎么计提?可不可以当月计提工资,当月发放,冲掉?
老师,您好!问下残疾人保障金的缴纳基准,是2025年度的个税申报数总和吗?这个总合是涵盖了工资,补贴,奖励一起的是吗?
没有税额就不可以抵扣是不?老师
老师 一般纳税人建筑公司 处置资料一辆车 在二手交易市场开了发票 公司申报时 税率应该是是13%吗?
老师,城市维护建设税现在是怎么算的啊
你好老师,三方开出来的二手车发票,是不是没有税额对不?
老师,新开的公司,2026年1月才做税务报到,票种核定是2026.1开始,在电子税务局申报那没有任何的报表,然后确有两张进项普通发票,这种情况下,我12月份要做账吗?还是说1月再做?
给客户购买预付卡,已经发给客户,怎么做账
变卖二手车,报表填了未开票收入,账上不需要再确认收入吗
老师您好 我公司应收应付挂了好多,和老板核实后 实际我公司不欠别人欠款 也不存在别人欠我们欠款,怎么把这些应收应付调平?
老师,现在检查申报表发现,申报企业所得税时季末从业人数有些季度是按个税系统填报的,有些季度是按实际在职人数填的,这个要不要更正申报?
所属期六月,我计提当月,是不是计提六月份的工资,等我做七月份账的时候,做发放六月份工资,再去补计提或者冲计提
是的,可以这么做的。