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去年12月有个押金是直接从租金收入里面扣的,但是我把两张单据分开做了,一个做,借:现金 贷:收入 一个做其他应付款押金 贷:现金 怎么调整

2021-09-01 09:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-01 09:38

你好  因为什么原因调整  少记收入了  ?

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快账用户2135 追问 2021-09-01 09:41

押金是4000,租金收入是3200,相当于付个800给她

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快账用户2135 追问 2021-09-01 09:43

应该是做 借:其他应付款押金4000 贷:主营业务收入 3200 现金 800

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齐红老师 解答 2021-09-01 09:52

是原来押金 抵租金对吗   没太看明白 

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快账用户2135 追问 2021-09-01 09:55

对的,押金抵租金,相当于付个800

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快账用户2135 追问 2021-09-01 09:56

但是本来这两笔我要做一起的,但是分开做了两笔账

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齐红老师 解答 2021-09-01 10:02

分本做二笔也可以,可以,金额和科目不错就可以 

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快账用户2135 追问 2021-09-01 10:03

但是我是做借:现金 贷:主营业务收入 另外一笔是 借:其他应付款 贷:现金 这样应该错的吧

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齐红老师 解答 2021-09-01 10:12

借其他应付款 贷:主营业务收入  另外一笔是 借:其他应付款 贷:现金 退款 这样的对  

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快账用户2135 追问 2021-09-01 10:14

不对啊,我开的一笔租金是3200,还有一笔开个押金条退4000

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齐红老师 解答 2021-09-01 10:24

你好 不是用这4000押金 抵这个租金吗  ?  

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快账用户2135 追问 2021-09-01 10:26

是啊,但是我是分两笔,一笔是开个收据,收了3200,一笔是做了个领款单,领了4000的押金

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快账用户2135 追问 2021-09-01 10:27

第一笔我做的是借:现金3200 贷:主营业务收入3200 第二笔我做的是 借:其他应付款4000 贷:现金4000

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齐红老师 解答 2021-09-01 10:35

第二笔我做的是 借:其他应付款4000 贷:现金4000  领了4000的押金  你写这个分录 不对 收到押金 是 借现金 贷其他应付款  

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快账用户2135 追问 2021-09-01 10:37

我们是退押金给别人

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快账用户2135 追问 2021-09-01 10:38

是去年12月的,怎么更正

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齐红老师 解答 2021-09-01 10:48

借应付 押金 贷收入 应交税费 现金 退款金额  

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你好  因为什么原因调整  少记收入了  ?
2021-09-01
你好;  那你收入是多做了是吗? 你要去红冲收入才行的 ;  比如 借以前年度损益调整  -主营业务收入;应交税费-应交增值税  贷其他应付款    ;退款 :借其他应付款贷银行存款    
2022-03-30
你好,抠这个28340是什么钱啊?
2024-10-18
同学您好,借:其他应付款-扣除水电费后退还的金额 借:管理费用 贷:银行存款
2024-01-15
你好 先这样做调整分录,借:主营业务收入,贷:其他应付款 然后做退回押金的分录,借:其他应付款,贷:银行存款
2022-03-30
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