同学你好 用之前的期末数做期初就行了
老师,麻烦帮我看下我们现在要填写20年实际缴纳的税款,这个是审计报告中的,直接用期末减期初还是直接看期末数呢
你帮我看一下,我能期初里面直接填负债吗?我这个期初能直接填成这样吗?
老师,请帮忙看下我这个现金流量表这样填写对吗,因为期初期末的现金现金余额都是零,所以我这样填
第一季度后调整了上一年报表,致使资产负债表第二季度年初数和第一季度年初数不一样,直接按不一样填报可以吗?或者第二季度直接填期末数,不变更年初数,这样期初加利润不等于期末,可以吗?税务系统会比对吗?
所得税的表和资产负债表用不用改了,老师你帮我看一下,资产负债表里的资产总记-14.48万,是负数,我直接这样报的报表,然后报所得税的时候,填资产,负数填不上去,只能填正数,这怎么办,填写的151.35,对不对,怎么算的,比较急,谢谢
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
我前期有应付职工工资,那我现在发放的时候就直接借应付工资,贷银行存款了,那我这样还要计提吗?是前期的
对的 还是需要计提的
那我要计提上个月的吗?为什么我计提了还是显示有应付工资
工资都是当月计提次月发放并申报的
我们接手过来的不是有前期的工资,就是要补发给别人的,就是期初这里有个应付工资
那就直接这个月计提吧
我之前有欠的工资那我后面做的时候 要计提两次管理费用吗?
对的 要计提两次的哦
你帮我看一下,我这个地方有点不明白
就是饲料先计入生产成本里面去
是这样吗?
工资分录是这样做的
最后经结转成本的时候是这要的吗?
嗯 分录是这样做的哦
老师你好,我想问一下,就是我们工资的话我都是给算到管理费用里面去的可以吗?
同学你好 嗯 这个可以的
那我要做到成本里面去吗?
嗯 是成本的可以做的