同学你好 用之前的期末数做期初就行了

老师,麻烦帮我看下我们现在要填写20年实际缴纳的税款,这个是审计报告中的,直接用期末减期初还是直接看期末数呢
你帮我看一下,我能期初里面直接填负债吗?我这个期初能直接填成这样吗?
老师,请帮忙看下我这个现金流量表这样填写对吗,因为期初期末的现金现金余额都是零,所以我这样填
第一季度后调整了上一年报表,致使资产负债表第二季度年初数和第一季度年初数不一样,直接按不一样填报可以吗?或者第二季度直接填期末数,不变更年初数,这样期初加利润不等于期末,可以吗?税务系统会比对吗?
所得税的表和资产负债表用不用改了,老师你帮我看一下,资产负债表里的资产总记-14.48万,是负数,我直接这样报的报表,然后报所得税的时候,填资产,负数填不上去,只能填正数,这怎么办,填写的151.35,对不对,怎么算的,比较急,谢谢
我们公司是每月借钱做生意,每月还本金+利息。现在成本开支工资等等入账的有105万,收回来的货款700万,借了700万借款,还了350万,还有30万利息没还,我们净亏损是怎么算?
老师好,分公司要注销,未分配利润是负数,可以直接缴纳吗
请问老师,利润表中的所得税费用,利润总额超过300万,都是按25%计算吗
老师,我们是一般纳税人这个月只开了服务发票3379.25,我在填增值税申报表的时候应该填到应税货物还是应税劳务里?
出口进项发票做了用途确认,要怎么撤回,叫供应商重新开具了
老师,过路费过桥费没有发票,需要调增吗
老师个人正常开劳务票,可以开个个体工商户吗,可以省增值税和个税
老师,咱们财务人员的继续教育怎么做呢,我这边是24年取得初级证书,在河南考试的,后在浙江工作,怎么继续教育呢,应该还在哪个省份进行呢
你好老师,我们企业是买煤卖煤的单位,是买方直接去卖方单位拉的,我们用不用做库存商品?
科目余额表中利润分配余额应该和报表哪个数对应啊?
我前期有应付职工工资,那我现在发放的时候就直接借应付工资,贷银行存款了,那我这样还要计提吗?是前期的
对的 还是需要计提的
那我要计提上个月的吗?为什么我计提了还是显示有应付工资
工资都是当月计提次月发放并申报的
我们接手过来的不是有前期的工资,就是要补发给别人的,就是期初这里有个应付工资
那就直接这个月计提吧
我之前有欠的工资那我后面做的时候 要计提两次管理费用吗?
对的 要计提两次的哦
你帮我看一下,我这个地方有点不明白
就是饲料先计入生产成本里面去
是这样吗?
工资分录是这样做的
最后经结转成本的时候是这要的吗?
嗯 分录是这样做的哦
老师你好,我想问一下,就是我们工资的话我都是给算到管理费用里面去的可以吗?
同学你好 嗯 这个可以的
那我要做到成本里面去吗?
嗯 是成本的可以做的