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老师对公付款,发票也回来了,我该怎么做账 (1)借原材料 进项税额 贷银行存款 (2)借应付账款 贷银行存款 借原材料 进项税额 贷应付账款 这两种该选哪一种呢老师

2021-09-01 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-01 10:54

你好,在当月的话,选择第一个。

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你好,在当月的话,选择第一个。
2021-09-01
您好 给您一个分录,更能体现预付款项和暂估入库分录 借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付款 收到发票后先做红字分录 借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估应付款 负数 再根据发票金额,重新编制分录 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2020-09-28
你好不似的,你收到专项应付款的时候,借银行存款贷专项应付款。
2022-06-10
 你好 ;            你是先收到专项款。 还是买了材料才收到的  
2022-06-10
你好,内账和外账一样做就可以的 这个是实际的业务吗?如果是的话,借原材料,应交税费,应交增值税进项,贷银行放款。
2023-01-06
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职称:注册会计师,税务师

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