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老师,我想问下这个1625是怎样算出来的?

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2021-09-01 17:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-01 18:04

会计上你确认了4500的收益,没有折旧 税法上是要2000的折旧 中间对利润的影响相当于差了4500%2B2000=6500 这就是税会差异 做递延所得税负债6500*0.25=1625

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会计上你确认了4500的收益,没有折旧 税法上是要2000的折旧 中间对利润的影响相当于差了4500%2B2000=6500 这就是税会差异 做递延所得税负债6500*0.25=1625
2021-09-01
您好 17年12月31日,账面价值50000,计税基础40000,递延所得税负债余额=(50000-40000)*25%=2500,之前确认875,再确认2500-875=1625
2021-07-24
你好 需要看原始凭证的
2021-01-24
同学,您好,本月应纳税额:第11行销项税额1887097.89-第12行进项税额55039.58=1832058.31
2024-05-16
同学,你好,这个23.82就是减出来的 借:应收利息50 债权投资-利息调整23.82 贷:投资收益73.82 73.82是用摊余成本*实际利率算出来的,50是用票面金额*票面利率算出来的,倒挤出来利息调整金额,73.82-50=23.82
2023-10-24
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