同学您好,那您相当于是预开发票的是吗

老师好,发票已开,款未到,工程人员刚刚入场,收入成本怎么做帐?谢谢!
老师,您好。5月有一笔未开票收入,5月已经付款入账,7月补开了发票,该怎么做账啊,谢谢老师。
老师,工程施工发生材料成本,已经转款未开票怎么做分录啊,谢谢
老师你好,在吗?我公司刚上全电发票 成品油对方发票已开,我公司怎么入库才可以开票。谢谢老师
老师,我们建筑工程公司(一般纳税人),工程已完成,未收到工程款所以发票未开具给对方,2023年3月因工程已完工,按无票收入申报增值税了(金额100万),10月份时收到工程款(100万)把发票开给对方了,请问一下,3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录,麻烦分录一一指导,谢谢
老师,我们公司最近业务是 进口印度发←A公司←国企←B公司 箭头代表付款购买 AB公司是我们公司同一个控制人不同法人,国企属于投融资平台,我们这种属于虚开吗?
老师,收到个税手续费返还,附表一填6%未开票收入,那主表填在2、3哪行呢?
郭老师,再帮我看一下未交增值负数怎么处理
老师,您好!请教 生产型企业外购库存商品销售的账务如何处理呢?是主营业务收入还是其他业务收入,如何确定呢? 谢谢老师指导!
老师,我们是中小企业有没有完善的财务制度啊
老师,我们业务是A公司卖给国企融资平台,国企融资平台卖给B公司,A公司B公司虽然名义不是一个法人但是是一个老板,并且都是财务报税,而且销售合同都不是实际销售金额都是老板让财务做的假合同,这种属于与开发票吗
购入场地租赁费,款未付 会计分录怎么写
我想咨询一下暂估成本 我在12月暂时借主营业务成本建材 211000主营业务成本-施工费 59500贷应付账款暂估 270500 到了一月收到发票 冲掉暂估借主营业务成本建材 -211000 借:库存商品建材10万 贷:应付账款某某公司10万 然后结转成本借主营业务成本10万 贷库存商品10万可以吗
老师,账上挂的税的负数,如果是因为第二个代理记账和第一个代理记账接导致的脱节,该怎么调整?
公司账户想要给个人转钱 6万左右 该怎么备注才能避免查到交个税
完全正确
成本,收入账怎么做
本来说回款,结果没回款
那您或者就先按暂估的成本先结转,以后实际发生再冲减
收入就按开票金额确认