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老师好,7月份的报未开票收入72000元,7月份怎么做会计分录,月底怎么结转。8月份这72000元开增值税专用发票了,怎么做会计分录,怎么结转,帮忙告知,谢谢!

2021-09-02 11:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-02 11:12

你好 ;   你报的是什么方面的业务收入;这样才能判断结转成本是怎么转  

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快账用户3850 追问 2021-09-02 11:13

乐老师好,是主营业务收入

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齐红老师 解答 2021-09-02 11:17

 你好 ;主营业务收入的话。     8月开票 你就先红冲    无票收入 在按发票做一遍开票收入 即可 ;   而你月末结转 成本正常转哈。    

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你好 ;   你报的是什么方面的业务收入;这样才能判断结转成本是怎么转  
2021-09-02
你是一般纳税人,还是小规模了
2021-08-31
你好     你之前收到专票怎么做分录的。发来看看。 我看怎么处理分录  
2021-07-02
您好,8月,借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税2908.61。借税金及附加290.86贷应交税费应交附加税 9月借应交税费未交增值税2908.61应交税费~应交附加税290.86贷银行存款。
2020-09-19
你好,借税金及附加,贷银行存款,借银行存款,借税金及附加-
2021-02-28
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