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老师,开具监理费发票可以只备注项目名称么
亿企赢做销售收入分录的时候怎么设置自动匹配那些货物进去
此软件适合个人代理记账用吗
老师:请问公司想买一台车,是放个人名下好些还是放公司名下好些
老师,请问一下说是开一个不含税10万的发票应该怎么开?
老师,图片是我司8月份增值税科目余额表,本期申报增值税不用交税。我不明白的是为什么金蝶系统自动结转1216.12元的增值税,这1216.12元代表应交未交的增值税吗?
人员有一人工资走这发的,现在说让冲减这人之前工资,冲完挂其他应收款,冲减的话计提工资和实际发放工资都要红冲吗?
科技型中小企业所得税有什么优惠
老师,我们不在注册地址办公,专管员如果问,这个有风险吗?
请朴老师解答下 请教几个问题 1.应收和应付可以对冲是吧 分录是怎样的 麻烦写下 2.预收和预付可以对冲是吧 分录是怎么写呢 3其他应收和其他应付可以对冲是吧 分录咋样写的
应交所得税(20000+8000)×25% 递延所得税资产8000×25% 递延所得税负债800×25% 所得税费用20000×25%
可是确认递延所得税资产的分录是 借: 递延所得税资产 8000*25% 贷:所得税费用 8000*25% 也就是说所得税费用在贷方,应该是20000*25%-8000*25%=3000吗?
借,所得税费用 递延所得税资产 贷,应交所得税28000×25%
新所得税费用=应交所得税+递延所得税负债-递延所得税资产,所以我不懂为什么是你写的这个。
这个是所得税费用的公司呀,这个没问题啊。你看我给你的这个账户处理你的所得税费用,就是用你的应缴所得税减去递延所得税资产来算的呀。
只是说你这里的递延所得税负债,它不会影响你的利润,所以说不计入所得税费用。