同学,你好 你们收回发票和抵扣联后自己申请红字发票信息表,再开具红字发票

我去年12月份是小规模纳税人,开了1%的票,但是现在我升成一般纳税人了,现在对方要我们开专票,这个能红冲1%的发票吗?
我们是一般纳税人,给小规模纳税人开了专票,现在发生了退款,需要冲红。但对方说小规模纳税人系统那里开不了冲红,想问下是不是真的? 如果不能冲红,还有其他方式能冲红吗?
老师,就是我们是一般纳税人时候开了有专用发票给对方,现在我们是小规模纳税人,红冲发票还红冲不了。要到大厅处理,大厅处理的话涉及到要退税吗。不退税可以不呀
老师,去年给小规模纳税人开了专票,现在才发现开错了,让对方退回,对方说没有收到发票,但是这个发票我们是寄给他了,找不到就只能算丢失了,这样能冲红吗
我们是小规模纳税人,给对方开了专票,是税务局代开的,对方已认证。现在发生了销售退款,退一半,对方已为我们开具红字信息表,税务局说现在不能红冲一半,只能全冲。这时候是需要重新联系客户,重开一份红字信息表吗?
应纳税暂时性差异不是当期调减吗?为什么还要加?
年终关账要做哪些工作
请问老师,甲单位本期购买家具5万元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接进入费用吧,无需放固定资产核算对吧。因为这些用品,都是给出租的房屋购置的,所以直接计入成本了。
老师资产总额怎么控制5千万,利润总额怎么控制300万,每年几月份大学开始算,
老师,残保金人员的计算,请教下您,公司签了几个兼职人员,就只拿销售提成没有基本工资,申报了个税没交社保,这几个人计入残保金人数吗
请问老师。乙单位是甲单位下属的公司,乙单位的财审和税审的合同是与甲签订的,也是甲单位支付的,也是甲单位委托审计公司的。请问甲单位列支的这些乙的审计费,是可以在甲单位税前扣除的么?
老师,5000左右的笔记本直接记管理费用行吗,还是必须记固定资产折旧
老师,您好,请问一下车辆申请的计税周期
哪些可以记作增值税进项税
公司被告了 然后有罚款 有发票给我吗
忘记说了,这个是跨月的,对方已经认证了,拿不回抵扣联了吧?
小规模纳税人为什么还认证呢
噢噢,那就是拿回来第二联和第三联,然后我们自己冲红就行了是吗?
是的,同学,你的理解正确