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用专项应付款建设的固定资产,处置时冲减资本公积,折旧呢?

2021-09-02 22:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-02 22:38

你好,这个不用冲减资本公积的

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快账用户5146 追问 2021-09-02 22:42

建设时借专项,贷资本公积了

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齐红老师 解答 2021-09-02 22:46

那这个有问题的,这个资本公积应该计入损益的,没有实际收到钱的话,要冲回的

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你好,这个不用冲减资本公积的
2021-09-02
借固定资产 贷在建工程 借制造费用 管理费用 销售费用 贷累计折旧 同时借专项应付款 贷其他收益
2025-01-05
同学你好 1.是的,达到预定可使用时,借记“专项储备”科目,贷记“累计折旧”科目,相同金额,一次性折旧完,以后期间不再计提折旧。 2.不可以冲成负数的,冲成负数,说明专项储备没有计提足,是不行的。
2020-08-17
你好! 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 借:营业外支出 贷:固定资产清理 固定资产的处置,必须通过“固定资产清理”科目进行核算的。
2023-03-31
您好 B.本月销售处置的固定资产 D.本月预期发生减值的使用中的固定资产
2022-06-19
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