您好,您收取对方设备租赁费,按对方支付款项金额计算研发费用
老师您好,我们委外研发的合同,对方可以用我们公司的设备做实验,这部分折旧的部分和委外的那个钱可以做研发费用加计扣除吧?
老师您好,我们公司是做催化剂研发的,我们委外的研发要做技术开发合同登记才能入研发费,那我们自主研发的没有合同,就只有立项报告,那我们没有什么合同,是不是只要是和自主研发的项目有关的费用直接入研发费用就可以了,麻烦有经验的老师回答我,谢谢
我们公司是计算机技术运营公司,现在一部分业务是接收委托方开发他们需要的软件应用等,那我们在研发这个产品时发生的研发费用可以加计扣除吗?分录该怎么做?
老师,我公司和另外一个公司签订委托研发协议,对方给我们支付费用41万,那这样我们还能和对方一起申请专利吗?这41万算我们的什么钱呢,研发费用我们能加计扣除吗
老师,我们接受外包委托研发,有一部分又外包出去给别人做,给别人签约的的这个委托费用,可以归集到我们研发吗?还是只能做成本阿
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思