你好,可以都是通过 管理费用 科目核算
老师好,请问医疗器械销售公司,经营范围就是医疗器械销售,公司购入了海参,收到增值税专用发票,不卖出海参的情况下,怎么做账才能抵扣这个海参的进项税?谢谢老师。
老师好,我们是医疗器械商贸公司,公司购入了海参收到了增值税专用发票,老板娘说别人家都能抵扣进项税,让我也抵扣进项税,可是我们这个是费用,也没有销售海参的经营范围,也不卖海参。这个购入的海参能抵扣进项税吗?
老师,我们加油充值对方先开票了,是带税率的普票,我们是直接把这个金额入账吗
给客户买的东西怎么做账
老师好,能帮我看一下这个固定资产清理的分录对吗?
假如三季度买车,金额30万,三季度预缴所得税时填一次性扣除,填之前应纳税所得额10000,填之后实际利润额是-29万吗
老师,请问下我们公司占用村民的田地架电线杆的补偿款是按着我们的劳务收入的比率补偿给村民的,应该计入成本还是营业外支出?
老师你好咨询一下,我的账上的税金比电子税务局的税金多了7角钱,账上该怎么冲减一下,凭证该怎么做
老师,这家公司业务和员工很少,员工六到七月份出差的费用,8才开到票,8月记账和报销这6和7月份的费用没问题吧
老师您好,小规模信息技术咨询服务主营,开服务类发票,税率是多少呢
但我只有我公司付给对方公司的银行回单,难道是看见回单写2个分录吗?借管理贷其他应付,借其他应付贷银行?是这样吗?我查了账套里面没有这个明细账,我再添加3级明细,是这样吗?老师
你好,是只是付款,还没有取得相关发票的意思?
其中有一家收到了发票,另外一家没有收到发票
你好 有一家收到了发票,计入费用核算。 另外一家没有收到发票,通过预付账款核算
这两种情况应该怎样写分录呢?
你好 有一家收到了发票,计入费用核算,借:管理费用,贷:银行存款 另外一家没有收到发票,通过预付账款核算 ,借:预付账款,贷:银行存款