您好,红字冲回原来开票分录即可
老师,我前几个月给别人开的体育服务的发票六个点的,现在别人要九个点的场地租赁费,那我把之前冲红,又开了一张,做账怎么做呀
老师我们是篮球馆一般纳税人,平时收入就是门票收入都是六个多开票,还有培训营就是一次性收过来钱,然后用多少每个月消耗做收入,其他不开票就做无票收入,这个月就有客户让我们开一张场地租赁九个点,还有培训营的也有个九个点的,那我怎么挑出来做呀
我们这边是开篮球馆的,场地会租给别人一部分的,比如羽毛球馆那种每月要给我租金,然后他们每个月电费也要打给我们,那这个电费我们开票是给开体育服务*服务费,那我这个做账这个电费怎么做呀
我们是开的篮球馆,我们租了一个大场地,然后分一部分租出去,现在分出去的那个用的电费会打款到我们公司,我们给他开的票是体育服务的发票,那这个电费我要怎么做账呀
早上好,老师,我们有两个公司,其中一个公司购买服装,但商家发票开给另一个公司,这个公司呢又做了账,现在重新开发票过来,之前开的那张要开红字冲销,那我们怎么做账呢
租赁业,应税服务纳税人付供电局电费,然后在给商户充电,收取商户电费属于销售货物劳务,还是提供服务,税率是多少
老师您好,我现在更正申报25年1月份的个税,更正的原因是给有些人多报了收入,并产生了个税,个税我正常缴纳了,现在更正申报还是产生了个税,应该怎么办呢。因为我之前正常申报的时候已经产生了个税,
事业单位固定资产一处房屋总价值35万,其中有一处偏房拆除重建了,花了8万元,请问这8万元要怎么计入固定资产?
老师您好,咱们公司本月(5月)销项税额13万,累计没有其他的进项发票,本月一张8万的进项要下月(6月)5日才开进来,请问这样的情况这张8万元的进项能够在申报5月增值税时认证抵扣吗?
老师,我公司是一般纳税人!我公司买设备成本25.5万,然后把设备售卖给其他公司69万,一共要缴纳哪些税和分别税费多少钱!
请问车船税入账分录怎么写
平台里面有好多销售员开的通行费的普票 可以不抵扣吗
老师,我公司是小规模,我采购了一批设备10万元,但是对方是一般纳税人,他开普票13个点的给我,税是13000元,老师我可以收这个普票吗?后期我可以作为成本票抵扣所得税吗
企业收到投资企业的分红,两者都为有限公司,投资收益纳税调整明细表,第一列持有收益,第六行长期股权投资,账载金额,税收金额,是填0,还是填投资收益的金额?
合同结算科目什么时候转为收入
那我九个点发票要再入账吗
您好,是的,您的理解非常正确