你好 客户订购建材预付款 借:银行存款 15 贷:预收账款 15 我司转供应商 借:预付账款 15 贷:银行存款 15 客户收到建材 借:预收账款 15 应收账款 5 贷:主营业务收入 20/1.13 应交税费 ——应交增值税——销项税 20/1.13*0.13 借 :主营业务成本 贷:库存商品

老师,我们原来是商贸企业(后转制造业目前想转回商贸),一般纳税人,主要是销售音响等电子产品。所销售的产品是采用委托加工方式,由加工厂选取供应商,我司支付款材料货款并收取采购发票,供应商直接送材料到加工厂,加工完毕后直接发货客户,由我司收取销售货款并开出销售发票。目前我们账上存货有原材料约690万,在产品36万(加工完就发货,并没有库存商品),应收约760万,预收约865万,应付约580万,其它应付款约480万,全年销售约3000万,目前账上会有什么税务风险,以及该如何调整、平账?补充:实际加工厂是老板另外一间企业,并未支付任何加工费(含发票)
尊敬的老师您好:我是建筑劳务公司,总承包在外省承接工程,专业分包劳务给我公司,2019年12月开票给总承包200万,回款70万,之前会计12月计提的工资是1505800元,扣掉个税20124,(个税2020年1月申报扣款)挂其他应付款工资1485676元(我公司到今天没收到工程款就没发工资 ),2020 年1月总承包在没通知我们的前提下直接从农民工专户打给农民工工资400万,并没扣个税,现在我收到代付农民工工资银行回单,请问我公司应收账款130万和其他应付款工资1485676在账上挂一年了,我该怎么做账务处理,谢谢老师回复
我公司为建筑总包单位,现甲方因资金紧张,欲通过给付部分现金加商品房抵款的方式偿还工程款1450万元,其中现金700万,房子抵款750万元,因项目属于挂靠性质,实际承包人欲通过直接将房产由甲方过户与供应商A公司,我公司冲销欠付A公司的款项,三方签订协议。 我公司账务处理如下: 借 银行存款 700 应付账款A 750 贷 应收账款 1450 问题:这么做对吗?以房抵款有什么风险点
我公司做贸易约,客户在我订购建材预付款15万,我司将款项转给供应商15万,客户现在已收到建材并超出预付款5万元,请问整个过程的账务处理?谢谢!
F公司2020年9月期初资产负债表显示资产总额1100万元,所有者权益总额700万元,债权人权益总额400万元。本期发生经济业务如下。1大地公司欲购买本企业价值30000的商品收到B公司支付的50%的订货款。2购买需安装设备一台价值18万元,安装费1万元,以银行存款支付款项,设备安装中。3收回客户前欠货款2万元,存入银行。4根据购销合同开出面值50000元的转账支票,向本市大华公司预付购买C材料贷款。5职工王某出差预借差旅费3000元,以现金支付。6从银行借入短期借款100万元。7将资本公积50000元转化为实收资本。8前述大华公司的C材料验收入库。货款未付。运费100元,款已付。货到入库。9购入甲材料200公斤,单价15元公斤,货款未付。运费100元,要求②编制各项经济业务的会计分录。
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账