你好,影响之前的内容吗?如果不影响发票的内容可以的。
老师 您好 我想请问下7月份给客户开的增值税专用发票 客户说不要了 然后我这边打算做红冲 红字信息表已经填好了 也导出来了 但没有上传 这时客户又说这张票又不退回来了 那这张票还能抵扣吗 我这边填的红字信息表要取消吗
老师,我想问一下增值税专用发票的抵扣联上不小心手写被印上字了,用橡皮擦了,导致下面几张发票的抵扣联的密码区都印上蓝色阴影,用橡皮又擦了下面几张发票的抵扣联的密码区,擦不掉,但是能看清密码区的字,这样发票还能用吗?
取得增值税专用发票,发票联写字的时候被印上了好多字,有的还在密码区,抵扣联没事,请问影响后期使用吗?
请问:一般纳税人发生销售折让,购买方取得发票未用于申报抵扣,填开《信息表》时填写了对应蓝字发票信息!次月 还可以在勾选平台看到这张蓝字发票并认证这张被开过红字发票的蓝字发票吗? 次月申报增值税时,信息表对应的增值税额需要在附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额”填列吗?
请问老师,有一笔出口业务,我们已经开具了销售发票,确认了收入,但是后期因为产品有点质量问题,客户让我们给予销售折让,这种情况我们应该开具红字增值税专用发票冲减已经确认的收入是吗?但是开具发票必须有数量,实际是数量没动,只是销售收入冲减了,那怎么开票?我还要申报免抵退税的,申报免抵退时是蓝字申报,红字冲减,比如蓝字数量是5000片,红字冲减1000片,但实际这1000片给予了销售折让,也就是实际我们还是销售了5000片,但红字一冲减是数量也减少了,这样会不会影响出口申报?
你好 就是客户今天让冲红一张6月份开具的发票,就是我需不需做账调整什么的? 冲红了有没有什么影响需要做啥子?
老师,加油卡售卡企业怎么进行账务处理
老师你好我们公司在安徽,但是老板确以安徽这个公司为名义,在湖北买套房子,需要交房产税。 现在安徽税务局要求交房产税在税务局但是交不了。 这种情况该怎么解决那
老师,请问有限合伙企业至少几个合伙人?可以直接是只有一个公司作为合伙人吗
你好,老师,请教个问题,期货公司给的手续费发票,上面的增值税可以进项抵扣的吧
上月暂估的未开票收入120万,本月对账有折扣金额,只能开票100万,这样收入是负数可以吗
借:投资性房地产-成本16000 累计折旧 3000 贷:固定资产 15000 其他综合收 4000 借:投资性房地产-公允价值变动 1000 贷:公允价值变动损益 1000 出售: 借:银行存款 17500 贷:其他业务收入17500 借:其他业务成本17000 贷:投房-公允价值变动1000 投房-成本16000 结转:借:其他综合收益4000 公允价值变动损益1000 贷:其他业务成本 5000 怎么求利润?
老师您好,我们是一家从事磷矿石买卖的贸易公司,2023年4月从一家公司购入磷矿石。对方的矿石质量未达到合同要求有200万货款未付。2024年对方向法院起诉,今年7月法院判决 后要求我公司支付贷款本金,利息,案件受理费,保全费,保全保险费和鉴定费。我公司已如数支付给对方。因案件受理费、保全费、保全保险费和鉴定费是对方先垫付的,所得这些取得的发票都是对方公司的名称;现在这些费用由我公司支付给 对方,请问该如何进行账务处理
企业对公账户如何缴纳电费?发票又如何开具?
老师,怎么证明2023年有批原材料未入账,在2024年入的账呢,也在2024年才领用这批原材料,计入生产成本的
这样的发票,您看下
你好,可以使用的。 可以