不含售价100,含税价130; 那么你至少上税30元,净收10元,则应收款率=40/130=0.3077。
我们是一个商贸公司,然后我们给超市供货。超市卖给我们,陈列有陈列,我们才需要往上摆货就会出现陈列费 这个陈列费是厂家给我们报销的。所以厂家需要我们每个月开给他们陈列费,发票才会报销 但是他返给我们的时候,他不打到我们的公户上,他用他们的系统软件儿给我们建了一个户头,他会定时的,反倒内上面儿去,然后我们再要货的时候把那个户头里的钱用掉,剩下的我们给他用公户打打过货款去,这样就会出现了。开的发票和进账的钱对不起来。他返给我们的陈列费一般当月报了之后开了发票之后得三四个月才返回来,而且从来不打到我们的公户上面。那是不是应该给他开多少钱的陈列费发票?他就应该返给我们多少钱,但是他不打到我们的公户上,这样钱就会对不起来。而且我们给他答用用公户打款的钱,和他开给我们的发票也对不起来。这怎么办啊?有风险吗
跟客户借款40万,没有加税点,转的公账,还款方式“以后每个月扣除货款的百分之十”,客户货款是不含税,开票另外加6个税点, 第一个月,货款实际送25多万,加上6个税点,含税后26万, 然后百分之十是从26万中扣的百分之十!扣除以后客户再转24万给我, 现在客户让我开之前借款的40万开清, 以后每个月按照他那样算,他转我多少货款我就开多少票,我想问问,这样算是不是正确的! 怎么感觉是不对的,他转的40没有加上税点转给我,然后他扣除的百分之10的货款又是加上税点后扣除的!
这个事儿都是那个客户给我转12180,然后我给他开十个点的税,然后我应该管客户收,客户应该往我对公账户上打多少钱?他这个不是店长给我付款吗?然后一共是12180,然后我跟他收十个点的税,他应该往我对公账户上加多少钱?0.3077怎么来的?
客户找我们过账,就是对公转了一笔,然后我们收取税点,再对私转给客户,这个要怎么做分录呢,比如客户要开一张50000的票,我们收取他3%的税点
老师您好,我现在公司老板一年收入一千多万,现在的问题是老板都是私户收款,对公几乎很少开票,很少走对公,发工资也是私户发,我应该怎么给他规划呢? 他说注册一个个体户,然后个体户给公司开票,然后他个人在把私户的钱转到个体户,我感觉这样也不行,开票给公司,应该是公司把钱转个体户才对是吧?
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?