第一问,借:应缴税费-增值税-待认证进项 贷:应缴税费-增值税-进项 未认证的,在取得时就计入:贷:应缴税费-增值税-待认证进项
老师,当月认证的增值税发票进项额没有抵扣完的,剩余部分及抵扣部分这个如何做帐,分录如何处理?
1、一般纳税人认证以前的发票,如何做分录? 2、剩余未认证的进项税额如何做分录?
未认证的进项增值税专票如何做分录到账里?
待认证的进项税如何做分录?
之前未认证的进项发票结转到了待认证进项税额,如果把增值税进项发票一次性都认证了,怎么做分录啊
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?