您好。固定资产当月入账次月摊销,无形资产当月入账当月摊销

固定资产折旧,无形资产摊销起始时间
老师,汇算清缴,4000期间费用明细表中无形资产摊销放在哪一行?资产折旧摊销表只包括固定资产折旧吗
固定资产折旧、无形资产摊销费属于什么成本
固定资产和无形资产折旧摊销的时间 和分录
老师,你好,停业停产时间内的固定资产折旧,无形资产摊销应计入什么科目
我单位是航运行业,现在因为没有租到外租船,用的自有船产生了超期堆存费,这个费用客户已经给了供应商,但是是因为我们没有租到船产生的费用,客户要找我们收入,在我们该收取客户码头费的费用里直接扣除开票可行?
老师你好,同一个人有应收应付2个科目,可以把应付合并到应收不,怎么做会计分录啊
老师请问普票怎么验真假
请问盈余公积这个数怎么来的?能大于当年的净利润吗?
老师,新增值税法原来开发票劳务—纺织产品加工费,现在劳务是不是不能开了,开什么大类?
老师你好,人力资源公司,找了个律师,开的法律咨询*法律顾问费,这个计入什么费用啊
公司装修尾款一万元可以直接公账付出不??那边装修公司不能开具发票,可以计入管理费用吗?老师
老师,免参保证明,需要怎么弄的呢
我想问为什么业务要区分期间费用销管财?这三个费用到底有什么区别?要是用错对报表项目哪里有影响
建筑行业被挂靠方企业,帮我看一下这两个会计分录方案哪个会好一点,原因是什么方案一:支付下游的材料费时:借:应付账款贷:银行存款借:其他应付款_挂靠人贷:其他应付过渡账户收到工程款时:借:银行存款贷:应收账款借:其他应付过渡账户贷:其他应付款_挂靠人第二种方案支付下游材料款时借:应付账款贷:银行存款借:其他应付款_挂靠人贷:工程施工收到上游工程款时:借:银行存款贷:应收账款借:工程结算贷:其他应付款_挂靠人
结束时间呢?
您好,固定资产当月结束当月计提折旧,无形资产结束当月不计提摊销
假如12月31日出售固定资产,那么今年折旧年限是11个月还是12个月?
您好,是折旧12个月的
12月31日,卖无形资产呢,摊销是多少月
您好,无形资产摊销11个月