你好,公司租的厂房,对方给我们把一年租金的发票都开了,但是我们只付了这几个月的租金,分录是 借:长期待摊费用,贷:银行存款,应付账款或其他应付款(没有支付的部分)
老师您好,麻烦问一下,我们公司租的厂房,对方给我们把一年租金的发票都开了,但是我们只付了这几个月的租金,这会计分录怎么做呢
老师,你好,请教一下,我们公司租的厂房,分租了部分出去,我们开了专票,请问下,怎么做账?这个收到的租金还是交给了出租方的,因为出租方给我们开了发票,我们分租部分出去,对方也要我们开票,我们开了,但这个账应该不是其他业务收入吧,因为这个租金,我们还是给了出租方,等于是把收到的发票,开了部分给别人
老师您好 我想问一下 我们公司租赁的厂房 对方先开给我们发票 但是钱还未付给房东 分录怎么做 后期分摊怎么做分录 麻烦老师了
老师您好,我问一下就是我们公司租了股东的车,一个月480元,嗯,要租好几年呢,就是说每个月都要让这个股东给我们开这个租金发票吗?
老师您好,我问一下就是我们公司租了股东的车,一个月480元,嗯,要租好几年呢,就是说每个月都要让这个股东给我们开这个租金发票吗?
请问:这道题,50-12.7,50是租金,租金减利息啥意思?
旧设备的投资额是变现价值加抵税,如果有每年有维修成本,需要加上么
请问:这道题2350-2200=150.购买时5万交易费不去掉吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
老师请问为什么答案第二问,是借:所得税费用 2828,贷:应交税费 应交2828 我的做法是 借:所得税费用3006 贷 递延所得税资产178 应交税费应交所得税 2828
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢