作费借管理费用贷其他应付款
老师 房租费是都要摊销吗?8月到10 的房租但是房租发票是9月才开给我的,这种 也是先计入长期待摊费用—房租,在一次性摊到8月和9月吗?
老师,8月租了房租,但是没开发票来,我要挂往来,还是先摊销呢?
我们单位签定了租房合同,房租还没付,发票已开,我先给发票挂应付账款了,房租需要计提还是摊销?
老师,我公司房租发票5月份开来的,房租是从4月份开始算,现在还没有支付房租就是来了票,请问下我要从几月份开始摊销房租呢?
房租还没有付,房租发票先过来了,怎么做账呢?如何按月摊销的
怎么通过账查看,企业欠客户多少发票,?怎么看供应商欠我们多少发票?
19年的账务处理 借:管理费用-业务招待费14000 贷:银行存款 修改所得税汇算清缴表调减利润,需要补缴纳税额 在更正资产负债表时,应该减少那个数据的金额呢?
主公司打到分公司款是投资款还是什么款?
现场核查登记表商品销售额比申报的营业收入多,是什么情况
公司商品过期了,账务怎么处理
老师,上游公司说的是给我们开发票的公司,不是我们开发票出去的公司吗?
老师,公司归还股东借款和利息,股东需要缴纳个税吗?
老师您好,麻烦问一下我公司以352253元从个人股东(实交35万)手里购买其他公司87%的股权,这样我们公司账务处理怎么做
老师您好 看科目余额表 我要看24年1-12月应付职工薪酬,应该看本期借方还是贷方?搞不懂
老师,请教一下,就是我们两个股东AB,然后AB跟一个员工一起付房租,房租3000,一人一千,每个人都从工资里扣了1000,A先全额交了房租,然后B负责发工资,结算时B 给3000房租给了A ,我想问利润分的时候,员工这1000感觉没有分一半给A 呢
后面发票来怎么写呢
借其他应付款借管理费用负数
冲销然后呢
然后做发票的借管理费用,应交税费,应交增值税进项贷,其他应付款付款,借其他应付款,贷银行存款。
普票的话不用做进项了嘛?
是的 借管理费用贷其他应付款