同学你好 几月份转成一般纳税人的

老师请问下员工的高铁票可不可以抵扣增值税?
老师,工会经费可以不计提吗
老师,这个月做账发现 25.4季度的所得税少计提了一部分。现在改账,因为跨年 分录应该是 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交所得税 这样可以吗?
老师我们是生产出口业务,税负=毛利率*13%税率吗? 我们应该控制在税负多少?
老师,电子税局边上公司名字边上有个待确认什么意思呀?
办理个体户需要什么资料和办理流程呢
单位是一家门诊部,原先有家药商,提供试剂本单位正常结算,但试剂相应仪器免费本单位使用,说是五年以后把这个试剂相应的这个仪器就转让给本单位,那么现在本单位对这个仪器没有财务就没有记录,没有入账,外单位查仪器要发票等凭证啥办?
老师,公司这个月停产,没有生产产品,那设备折旧怎么做账。
报销3686.44元,发票是3686.04元,差4毛钱没事吧
老师,印花税借款合同,我们属于小型微利企业,和金融机构的借款合同,是不需要缴纳印花税的,但是需要申报,如果没有申报,有什么影响啊?我看我来之前都没有申报。
现在还是小规模纳税人,本月收入就是560万,11个月内合计销售收入790万,我要问的是本月这560万按照咋样计算增值税了?
你只要升级了一般纳税人那就是按照13%
你是不是老师?你看清我要问的问题了吗?
560万是含税还是不含税 含税那就是560/(1%2B13%)*13% 按照公式计算就行了
你好好看看我要问的问题,好吗?老师
如果是小规模那就是560万除以(1%2B3%)*3% 这个是3%的增值税 560/(1%2B1%)*1% 这个是百分之一的增值税
未转为小规模纳税人前已经超了500万,超过部分按照咋样交增值税了?
只要没升级一般纳税人就还是按照小规模的税率来交