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开出的增值税专用发票的税额和网上申报的税额相差0.01时怎么处理?

2021-09-06 12:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-06 12:20

您好,按开具发票金额填写纳税申报表

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您好,按开具发票金额填写纳税申报表
2021-09-06
同学你好 计入营业外吧
2021-09-06
你这次填报以开票系统的收入和税额来填写,如果记账凭证和申报系统有差额,可以把主营业务收入调增或调减,让应交税费-应交增值税-销项税额的申报金额和记账金额保持一致。
2023-07-07
同学 增值税税额申报表上的和发票上的税额差了0.01这个要怎么处理啊---这个要按发票金额来调整报表。
2022-08-09
可调整账面金额,调整到营业外收支
2023-10-08
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