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老师,金税盘的费用发票如何做账?后期抵扣咋做账?

2021-09-06 12:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-06 12:51

借应交税费-应交增值税减免税款。贷银行存款。

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快账用户6120 追问 2021-09-06 12:55

老师,我去年做的借管理费用贷银行存款,该如何调账?

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齐红老师 解答 2021-09-06 12:57

今年抵扣的时候借:应交税费应交增值税(减免税款)贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润

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借:应交税费应交增值税(减免税款) 贷:银行存款
2021-09-06
借应交税费-应交增值税减免税款。贷银行存款。
2021-09-06
你好,如果是一般纳税人单位 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”科目。
2022-04-13
同学你好, 借,管理费用 贷,银行存款;
2021-09-07
你好,买税控盘可以全额抵税的账务处理,支付时: 借:管理费用 贷:银行存款 一般纳税人抵减时: 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 小规模纳税人,抵减时: 借:应交税费—应交增值税 贷:管理费用
2021-01-19
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