这里填写的是不含税的销售额。
老师,餐饮业享受加计抵扣要填一个声明。填含税还是不含税的销售额呀
老师加计抵减声明的四项服务销售额是看税盘里的开票合计数吗?填含税金额还是不含税金额?有的收入是不开票的,那全部销售额要怎么计算?
老师,增值税加计抵减的那个声明上的销售额是含税的还是不含税的金额?
老师,这个适用15%加计抵减政策的声明里,销售额这儿填的是含税的么
在电子税务局上填写生产,生活性服务业增值税加计抵减政策声明申请中服务销售额和总销售额分别应该填哪的金额呢,因为本年开票不含税金额跟主营业务收入金额不一样,前者比后者金额高
我想问一下,去年和前年的发票因名称开错,现在红冲重开,对今年的业务有影响吗?红冲后重新开具又怎么做账
加工公司,沙子,水泥的成本票是啥
老师:收其他公司的房租5%管理费发票怎么开?发票项目开什么?
老师,我们公司在有进项可以全部抵扣的时候,是不是一点增值税都不用交,都给抵扣了?
老师,管家婆里,怎么6月份的折旧计提不了了[破涕为笑]
甲公司举办蓝球赛,老三队员住乙酒店共产生费25万,由甲公司结账,其中有3万老三队直接付的,那么酒店与甲公司只要结22万即可对吗?
老师,比如公司收到预付电费1万,已经做了收入,但是后边开票开了1.2万,要怎么做分录
公司,车场外包给人整理!签的是外包整理工程合同!这次款,账上直接入费用,请问这样,还需要验收报告吗
老师,请问大额的房租费,开在今年怎么做账务处理?会计科目是?没有计提过,要分摊往年吗
老师,我第一次报个税,我这怎么出不来老师讲课中的“复制上月数据”弹窗呢
老师,填错了怎么办
我填了含税
你好,你看下还能修改吗?
没有修改的地方
你在查询里面看下能更正吗?或者是作废?
没有,只有的查看,打印和导出
作废声明没有吗?那你问一下税务局那边能给你修改吧。
老师,新企业买了两个税盘,一个主一个分,增值税怎么抵扣呀?拿到的专票进项税额已经算进项了,
两个专票,两个普票,合计740元
第一次购买的金税盘可以抵扣。以后购买的,不可以以每年的服务费可以全额抵扣。
非第一次只能抵扣维护费?
我发票认证,进项勾选了,现在全额扣,怎么填报增值税表呢
对的是的, 能全额抵扣的填写35蓝,然后再做进项转出。