这里填写的是不含税的销售额。
老师,餐饮业享受加计抵扣要填一个声明。填含税还是不含税的销售额呀
老师加计抵减声明的四项服务销售额是看税盘里的开票合计数吗?填含税金额还是不含税金额?有的收入是不开票的,那全部销售额要怎么计算?
老师,增值税加计抵减的那个声明上的销售额是含税的还是不含税的金额?
老师,这个适用15%加计抵减政策的声明里,销售额这儿填的是含税的么
在电子税务局上填写生产,生活性服务业增值税加计抵减政策声明申请中服务销售额和总销售额分别应该填哪的金额呢,因为本年开票不含税金额跟主营业务收入金额不一样,前者比后者金额高
老师 我公司卖家具 属于那种类型公司
老师,2025年补缴了24年7月到11月因社保基数调整的养老、医疗:个人、单位都补缴了。这样在计算个税时,个人承担的社保需要加上补缴的部分金额去计算个税吗?就是正常月份+补缴的7-11月的个人承担部分的金额?
公司就一个股东,往对公账户转投资款,也要交印花税吗?
短期借款需要每个月计提利息吗?还是等还款的时候一次性计入费用呢?
厂房有一笔装修费用,摊第三个月,分录咋做?借管理费用-厂房装修费 贷 长期待摊费用?
比方说我开票给别人十三个点,但是我我们收人家收八个点,那不是要亏五个点嘛,对不对,如果有进项票。那我就多开点进项票能不能抵的掉的呢?和费用什么的能不能抵掉这个税?
购买礼品送客户可以直接记入什么科目?需要通过库存商品吗
公司买了椅子8000元入到哪个科目比较合适?
个体户开普通发票给有限公司,货款可以不走公账吗
郝苗木票个人自产自销,去税务局代开的个人票能不能接收抵扣进项用,他们买的好多苗木都是农户个人种植的
老师,填错了怎么办
我填了含税
你好,你看下还能修改吗?
没有修改的地方
你在查询里面看下能更正吗?或者是作废?
没有,只有的查看,打印和导出
作废声明没有吗?那你问一下税务局那边能给你修改吧。
老师,新企业买了两个税盘,一个主一个分,增值税怎么抵扣呀?拿到的专票进项税额已经算进项了,
两个专票,两个普票,合计740元
第一次购买的金税盘可以抵扣。以后购买的,不可以以每年的服务费可以全额抵扣。
非第一次只能抵扣维护费?
我发票认证,进项勾选了,现在全额扣,怎么填报增值税表呢
对的是的, 能全额抵扣的填写35蓝,然后再做进项转出。