这里填写的是不含税的销售额。

老师,餐饮业享受加计抵扣要填一个声明。填含税还是不含税的销售额呀
老师加计抵减声明的四项服务销售额是看税盘里的开票合计数吗?填含税金额还是不含税金额?有的收入是不开票的,那全部销售额要怎么计算?
老师,增值税加计抵减的那个声明上的销售额是含税的还是不含税的金额?
老师,这个适用15%加计抵减政策的声明里,销售额这儿填的是含税的么
在电子税务局上填写生产,生活性服务业增值税加计抵减政策声明申请中服务销售额和总销售额分别应该填哪的金额呢,因为本年开票不含税金额跟主营业务收入金额不一样,前者比后者金额高
老师:您好!光伏公司作为发电厂售电给其他公司要交印花税吗?
老师,我问一下合伙企业是公司的股东,从公司分得的利润,公司需要交企业所得税吗
公司给合伙企业分红时,公司需要交企业所得税和个人所得税吗
我需要业务员和客户接业务的过程
老师,现在发现 25年有5000元的费用没有入账,账上怎么处理?申报表又该怎么处理?
老师,资产负债表里面的年初余额,是公司成立以来的累计数,还是上一年的一整年的累计数?还有利润表里面的累计金额,是公司成立以来的累计数,还是本年的累计金额?
报关单上有运费,但是发票没有收到那么多怎么处理
研发费用月末结转的摘要和分录分别怎么写呢
研发费用每个月都要结转吗
老师好,想问一下物业会计做收入入账的时候是把全年的物业费除以12个月,录在每个月的账里吗?那其余11个月的收入记到什么科目里,怎么做分录,比如一年1200元物业费,一个月100元物业费
老师,填错了怎么办
我填了含税
你好,你看下还能修改吗?
没有修改的地方
你在查询里面看下能更正吗?或者是作废?
没有,只有的查看,打印和导出
作废声明没有吗?那你问一下税务局那边能给你修改吧。
老师,新企业买了两个税盘,一个主一个分,增值税怎么抵扣呀?拿到的专票进项税额已经算进项了,
两个专票,两个普票,合计740元
第一次购买的金税盘可以抵扣。以后购买的,不可以以每年的服务费可以全额抵扣。
非第一次只能抵扣维护费?
我发票认证,进项勾选了,现在全额扣,怎么填报增值税表呢
对的是的, 能全额抵扣的填写35蓝,然后再做进项转出。