你好 ; 可以以这个发票做账的; 按100做账 只是发票少开的0.12部分 你以后调整处理

请问老师,我们公司在顺丰快递充值了1000元,开出来的是预付卡发票,这个1000元预付卡发票我入了预付账款。顺丰说只能开预付卡发票,实际寄快递时也不再开发票。那我实际寄快递时可以凭快递单入账吗?没有发票可以吗?
老师,我们公司交话费,因为电信充值只能充值整数100,但是开发票只能开实际已使用的金额99.88元,可以用这张发票做账吗?可以做100元的话费吗?
老师好,公司油卡充值5000元,取得不征税电子普通发票,可以直接入管理费用吗,因为很快就用完。如果是先记预付账款,什么时候把这油费冲掉呢?每个月末还是等下次充值,比如卡剩100了。然后再找充值的地方开有税率的发吗?他们愿意开2次发票吗?然后如果取得发票,再借:管理费用 4900 贷:预付账款4900
如果我公司上个月预交1000元话费还开了增值税专用发票,但是上个月只话费了80块话费,那我这预交1000元增值税发票这个月可以抵扣吗?上个月电话费账上能入账多少费用?
老师,员工以个人名义办的电信卡,实际是公司用的,我帮这个号充值了50,只能开那个员工个人名字的发票,可以正常报销入账吗
去年多入了一个固定资产,分录 借:固定资产 应交税费-进项 贷:应付账款 今年发现资产已经入过一次账,重复入多了一次,请问要怎么处理,分录怎么做
请问公司员工休产假了,还要不要给他发工资啊?
六月下来的营业执照,九月税务登记,入职日期填几月
老师,我们是小规模纳税人在本市提供建筑服务,然后又分包给外市的B公司,那么我们公司是不是可以根据开票工程款一分包收票工程款=余额申报增值税?
老师好,请问一共五大类产品收入怎么分利润总额????因为营业外收入 费用 营业外支出 都是一起收入和支出
甲乙为国企,现甲公司把广告牌及厨房厨具无偿划转给乙公司,数据是2024年12月,业务人员忙一直托到2025年8月才做的移交表签字交给财务,甲公司固定资产从2025.1一8月一直计提的折旧,现已经反结8月这笔8月份怎么做?比如,广告牌2024.12原值86.5万移交(2024.12月在建工程转入取得),炒锅等低值易耗品39010元无偿转让的(账上已经摊销完),厨具房用品等2.58万按原值无偿转让的,实物2025.1月已交乙公司由于没有划转表,比表业务未处理,固定资产25.1一8月依然计提,8月划转表给会计,8月会计如何做账?
老师,我们领导要我催要预付账款和应付账款暂估账款的发票,然后把预付账款和暂估账款冲了,而且不能影响存货,老师这个应该怎么做呀
老师 我们是建筑行业,我们的客户给我公司开具了一份项目的电费发票,我应该如何记账
退休返聘的工资是5500,请问要交个税吗?
老师11月工资的个税在12月份缴纳11月份要不要做分录要不要计提
老师,请问如何调整呢
你好 ; 到时填写纳税调整表。 扣除项目内 其他 里面写0.12调增