你好, 借:固定资产 %2B增值税50000 贷:银行存款 50000

老师,银行发放的贷款转给合同指定个人,我备注写什么呢?银行要求以货款的形式转,我写代收款要不要得,主要是不想写成货款
民办非企业是业务活动表,那企业所得税预缴申报表怎么填
我们公司是做塑料制品生产销售的,我们公司出租了一块楼房天面给客户建基站,我们公司收取租金,开具9%的增值税专用发票。现在我们要收回他们的电费,请问我们公司能开具电费的发票吗?应该怎么开?要到税局申请还是直接开就行?是开具13%的增值税专用发票吗?
没有发票的费用怎么调增? 要交多少税?怎么算?
进项开专票,销项开普票,能抵扣吗
老师,请问,我们销售一台设备,根据客户付款开发票,最后库存还剩下0.05台。但是供货商,又给了0.05台的销售折让,给我们开的红字发票申请单,我的库存应该怎么处理?
老师,我公司股东马某投资500万,占注册资金的33.33%,现在想把股份转给李某。需要交什么税?怎么计算
跨区域增值税预交了,但是当地的重复交了,后期再次交税的时候可以抵吗
建筑用砂石,麻料,怎么开票辅码,项目名称可以写,非金属矿石,砂石料吗
我将个人房产出租给企业,每月一万元租金,现在需要我去税局,代开房租发票给他们,我需要缴纳什么税,税率是多少
多出来的2000元怎么处理呢,现在是公对公转账金额小于开票金额
不需要处理,因为你的2000元并没有支付的
这样账户处理是可行的嘛税务局会认可吗
认可啊,而且这个是交易中经常出现的。比如去吃饭,发票是103元,但是只给了100元,如果报销的人报销103元,那公司不就亏损了3元啊
我从百度上查说是让把多出的钱放入营业外收入,这样公司不就多缴税了嘛 所以我来咨询一下老师的意见
那固定资产的金额我就按公对公支付的金额50000塡,对应的进账税按比例塡,这样对吗?
这个是百度的啊,是错误的。 你想啊,你时间只支付了100元,但是又要多付3元产生的税款,这个不是多缴税吗。而且是没有任何意义的
老师我这里还要一个思路跟您探讨一下,对方销售公司多开出来的金额2000元,我可以按现金支付入账吗
你好,可以的,这个现金要给对方销售公司的。
这样发票就可以全额入账,固定资产还可以全额进账
你好,是的,但是你们货币资金就多支付了2000了
其实按实际来讲货币资金是没变动的因为并没有货币资金的流动。只能做一个法人投入货币资金,再付出货币资金,然后再还法人的账
但是你核算的是公司的角度啊,你的会计主体是公司的。你这样相当于是资金体外循环
借:库存现金2000 贷:其他应付款—法人2000 借:其他应付款法人2000 贷:银行存款2000
这样可以吗 老师
可以的,但是这个明显是资金体外循环。而且跟这个52000的交易无关的
1.借:固定资产43500 应交税费—进项6500 贷:银行存款50000 2. 借:库存现金1740 应交税费—进项税额260 贷:其他应付款—法人2000 3.借:固定资产1740 贷:库存现金1740 4.借:其他应付款-法人1740 贷:银行存款1740 这个分录感觉又丢了,用现金支付的进项税款260 老师您帮我看看哪里的问题,我卡住了[流泪]
你好,你把自己绕进去了,这个2000本身就跟法人没有关系的 借:固定资产 %2B增值税50000 贷:银行存款 50000
现在是想把多开出来的2000元加进入账金额里面去,如何把固定资产变为52000
那是虚增资产啊,你做52000就是做错了。因为你实质只支付了50000的